Master Data

Registry
Register court München HRB 176631
Registered
12/10/2008
Industry
Renting and operating of own or leased non-residential real estateManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased residential real estate
Purpose
Bereitstellung, Anmietung und Vermietung von Arbeitsräumen und gewerblichen Räumen (auch kurzfristig) sowie deren Verwaltung.

History

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Management

NameRole
Danka von Lossow-Steger
since 12/10/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Danka von Lossow-Steger
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Danka von Lossow-Steger
Zennerstr. 20a, 81379 München
€25,000
100.00%

Financial Report

Elited GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 23.146,00 1.134,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 608,00 0,00
II. Sachanlagen 22.538,00 1.134,00
B. Umlaufvermögen 186.428,91 117.371,73
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 87.906,58 81.327,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 14.543,75 14.543,75
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 98.522,33 36.043,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten 494,54 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 210.069,45 118.505,73

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 160.653,69 99.445,94
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 135.653,69 74.445,94
davon Gewinnvortrag 74.445,94 46.275,08
B. Rückstellungen 30.209,22 13.737,48
C. Verbindlichkeiten 19.206,54 5.322,31
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 19.206,54 5.322,31
Bilanzsumme, Summe Passiva 210.069,45 118.505,73

Anhang


I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012 ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, sind die Angaben insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung der Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Die Gesellschaft gilt gemäß § 267 Absatz 1, 4 HGB zum 31. Dezember 2012 als kleine Kapitalgesellschaft. Sie hat von den Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften bei der Aufstellung des Jahresabschlusses Gebrauch gemacht.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Aufgrund der größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 326 HGB wurde von der Offenlegung der Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2012 abgesehen. Der offenzulegende Anhang enthält nicht die, die Gewinn- und Verlustrechnung betreffenden Angaben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Als Nutzungsdauer werden drei Jahre zu Grunde gelegt.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet. Das abnutzbare Sachanlagevermögen wird planmäßig, entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer nach linearer Methode abgeschrieben. 

Geringwertige Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten bis zu Euro 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Für in 2009 zugegangene abnutzbare bewegliche Anlagegüter mit Einzelanschaffungskosten über Euro 150,00 bis zu Euro 1.000,00 wurde die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer auf fünf Jahre festgelegt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Anschaffungswert (Nominalwert) angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken sind durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind mit dem Anschaffungswert (Nominalwert) angesetzt.

Als gezeichnetes Kapital wird das satzungsmäßige Stammkapital der Gesellschaft gemäß § 42 Abs. 1 GmbHG ausgewiesen, das voll einbezahlt ist.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgt zu ihrem Erfüllungsbetrag.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind in der Bilanz sonstige Vermögensgegenstände in Höhe Euro 14.543,75 (Vorjahr: Euro 14.543,75) enthalten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Ergebnisverwendungsvorschlag:

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss mit dem Gewinnvortrag zu verrechnen und den Bilanzgewinn in das neue Geschäftsjahr vorzutragen.

Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin der Gesellschaft war im Berichtszeitraum:

Frau Danka von Lossow-Steger , München 

Von den Angaben über die Gesamtbezüge dieser Person wurde gemäß § 286 HGB abgesehen, weil sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitglieds dieser Organe feststellen lässt.

München, den 04. Dezember 2013


.............................................
Danka von Lossow-Steger
Geschäftsführerin
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 64,94 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.543,75 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 14.543,75 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 14.01.2014 festgestellt.

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