Preis-Freunde GmbHLiquidated

12169 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 97545
Registered
7/5/2005
Industry
Wholesale of perfume and cosmeticsWholesale of audio and video equipmentWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
Das Betreiben einer Handelsplattform im Internet, der Vertrieb verschiedener Waren, vorwiegend im Bereich der elektronischen Konsumgüter mit Ausnahme genehmigungspflichtiger Waren sowie das zur Verfügung stellen einer Handelsplattform im Internet.

History

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Management

NameRole
Arno Hölscher
since 7/5/2005
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

c/o Dr. Claus Fernbach, Johannesstraße 20, 59302 Oelde
€25,000
50.00%
Lauenburger Straße 107, 12169 Berlin
€25,000
50.00%

Financial Report

Preis-Freunde GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2.800

2.800

II. Sachanlagen

1.867

1.709

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

0

0

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

7.056

14.212

III. Wertpapiere

0

0

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

709

451

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0

0

Summe Aktiva

12.432

19.172



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000

25.000

II. Kapitalrücklage

0

0

III. Gewinnrücklagen

0

0

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-5.828

0

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-7.333

-5.828

B. Rückstellungen

0

0

C. Verbindlichkeiten

594

0

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0

0

Summe Passiva

12.432

19.172

ANHANG

Die Firma wurde am 06. Juni 2005 errichtet.

Sitz der Gesellschaft

Der Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

Handelsregistereintragung

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg (HR-B: 97545) eingetragen.

zuständiges Finanzamt

Berlin für Körperschaften III, Steuernummer: 29/479/02793

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb einer Handelsplattform, Handel mit elektronischen Konsumgütern

Wirtschaftsjahr/Geschäftsjahr

vom 01. Januar bis 31. Dezember

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen ist auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten.

Der Jahresabschluß wurde aus der Buchhaltung nach den gesetzlichen Vorschriften entwickelt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Maßgebend für die Erstellung dieses Jahresabschlusses waren die folgenden,

im Vergleich zum Vorjahr im Prinzip gleichbleibenden, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung des Bilanzrichtliniengesetzes:

Entgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter werden zu den Anschaffungskosten aktiviert.

und entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben,

sofern diese der Abnutzung unterliegen.

Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungskosten bzw. zu den Herstellungskosten aktiviert

und planmäßig abgeschrieben, sofern es abnutzbar ist.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer voraussichtlichen

Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen reduziert. Sämtliche Wirtschaftsgüter

werden linear abgeschrieben.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert bis Euro 410,-

werden im Jahr des Zugangs sofort voll abgeschrieben.

Vermögensgegenstände bei den Vorräten wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten

oder zu einem entsprechend niedrigeren Marktpreis bewertet.

Die gesetzlich zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden unter Berücksichtigung

des strengen Niederstwertprinzips ausgenutzt.

Unfertige und fertige Erzeugnisse sind mit den Herstellungskosten angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

In einem Anlagespiegel ist die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

dargestellt.

Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten kurzfristge Kundenforderungen

und sind mit Ihrem Nennwert angesetzt.

sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen ein Darlehen

der Gesellschaft an den Geschäftsführer in Höhe von 4.533,11€. Dieses wird mit einem

Zinssatz von 5% verzinst.

Daneben wird die Umsatzsteuerrückforderung berücksichtigt.

Guthaben bei Kreditinstituten

Die Geldkonten der Gesellschaft sind durch entsprechende Auszüge

zum 31.12.2006 nachgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungposten waren für das Berichtsjahr keine zu bilden.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus einem gezeichneten Kapital in Höhe von Euro 25.000,00

und dem Verlustvortrag in Höhe von Euro 5.828,74

sowie einem ausgewiesenem Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 7.333,84 zusammen.

Das Eigenkapital beträgt auf den 31.12.2006 insgesamt Euro 11.837,42.

Sonderposten mit Rücklagenanteil

Sonderposten wurden für das Berichtsjahr keine gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden für das Jahr 2006 keine gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten bestehen für das Unternehmen zum Bilanzstichtag nicht.

Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

sonstige betriebliche Erlöse

außerordentliche Aufwendungen oder Erträge

Für das Berichtsjahr waren keine außerordentlichen Aufwendungen oder Erträge zu verzeichnen.

Abschreibungen

Im Berichtsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen bzw. Abschreibungen

nach steuerlichen Sondervorschriften vorgenommen.

Abschreibungen auf das Umlaufvermögen wurden keine vorgenommen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Herr Arno Hölscher.

Er erhält aus dem Unternehmen ein Gehalt.

Die Firma wurde am 06. Juni 2005 errichtet.

Sitz der Gesellschaft

Der Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

Handelsregistereintragung

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg (HR-B: 97545) eingetragen.

zuständiges Finanzamt

Berlin für Körperschaften III, Steuernummer: 29/479/02793

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb einer Handelsplattform, Handel mit elektronischen Konsumgütern

Wirtschaftsjahr/Geschäftsjahr

vom 01. Januar bis 31. Dezember

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen ist auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten.

Der Jahresabschluß wurde aus der Buchhaltung nach den gesetzlichen Vorschriften entwickelt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Maßgebend für die Erstellung dieses Jahresabschlusses waren die folgenden,

im Vergleich zum Vorjahr im Prinzip gleichbleibenden, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung des Bilanzrichtliniengesetzes:

Entgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter werden zu den Anschaffungskosten aktiviert.

und entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben,

sofern diese der Abnutzung unterliegen.

Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungskosten bzw. zu den Herstellungskosten aktiviert

und planmäßig abgeschrieben, sofern es abnutzbar ist.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer voraussichtlichen

Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen reduziert. Sämtliche Wirtschaftsgüter

werden linear abgeschrieben.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert bis Euro 410,-

werden im Jahr des Zugangs sofort voll abgeschrieben.

Vermögensgegenstände bei den Vorräten wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten

oder zu einem entsprechend niedrigeren Marktpreis bewertet.

Die gesetzlich zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden unter Berücksichtigung

des strengen Niederstwertprinzips ausgenutzt.

Unfertige und fertige Erzeugnisse sind mit den Herstellungskosten angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

In einem Anlagespiegel ist die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

dargestellt.

Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten kurzfristge Kundenforderungen

und sind mit Ihrem Nennwert angesetzt.

sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen ein Darlehen

der Gesellschaft an den Geschäftsführer in Höhe von 4.533,11€. Dieses wird mit einem

Zinssatz von 5% verzinst.

Daneben wird die Umsatzsteuerrückforderung berücksichtigt.

Guthaben bei Kreditinstituten

Die Geldkonten der Gesellschaft sind durch entsprechende Auszüge

zum 31.12.2006 nachgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungposten waren für das Berichtsjahr keine zu bilden.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus einem gezeichneten Kapital in Höhe von Euro 25.000,00

und dem Verlustvortrag in Höhe von Euro 5.828,74

sowie einem ausgewiesenem Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 7.333,84 zusammen.

Das Eigenkapital beträgt auf den 31.12.2006 insgesamt Euro 11.837,42.

Sonderposten mit Rücklagenanteil

Sonderposten wurden für das Berichtsjahr keine gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden für das Jahr 2006 keine gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten bestehen für das Unternehmen zum Bilanzstichtag nicht.

Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

sonstige betriebliche Erlöse

außerordentliche Aufwendungen oder Erträge

Für das Berichtsjahr waren keine außerordentlichen Aufwendungen oder Erträge zu verzeichnen.

Abschreibungen

Im Berichtsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen bzw. Abschreibungen

nach steuerlichen Sondervorschriften vorgenommen.

Abschreibungen auf das Umlaufvermögen wurden keine vorgenommen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Herr Arno Hölscher.

Er erhält aus dem Unternehmen ein Gehalt.

Die Firma wurde am 06. Juni 2005 errichtet.

Sitz der Gesellschaft

Der Sitz der Gesellschaft ist Berlin.

Handelsregistereintragung

Die Gesellschaft ist im Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg (HR-B: 97545) eingetragen.

zuständiges Finanzamt

Berlin für Körperschaften III, Steuernummer: 29/479/02793

Gegenstand des Unternehmens

Betrieb einer Handelsplattform, Handel mit elektronischen Konsumgütern

Wirtschaftsjahr/Geschäftsjahr

vom 01. Januar bis 31. Dezember

Rechnungswesen

Das Rechnungswesen ist auf die Bedürfnisse des Unternehmens zugeschnitten.

Der Jahresabschluß wurde aus der Buchhaltung nach den gesetzlichen Vorschriften entwickelt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Maßgebend für die Erstellung dieses Jahresabschlusses waren die folgenden,

im Vergleich zum Vorjahr im Prinzip gleichbleibenden, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung des Bilanzrichtliniengesetzes:

Entgeltlich erworbene immaterielle Wirtschaftsgüter werden zu den Anschaffungskosten aktiviert.

und entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben,

sofern diese der Abnutzung unterliegen.

Sachanlagevermögen wird zu den Anschaffungskosten bzw. zu den Herstellungskosten aktiviert

und planmäßig abgeschrieben, sofern es abnutzbar ist.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden entsprechend ihrer voraussichtlichen

Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen reduziert. Sämtliche Wirtschaftsgüter

werden linear abgeschrieben.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert bis Euro 410,-

werden im Jahr des Zugangs sofort voll abgeschrieben.

Vermögensgegenstände bei den Vorräten wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten

oder zu einem entsprechend niedrigeren Marktpreis bewertet.

Die gesetzlich zulässigen Bewertungsvereinfachungsverfahren wurden unter Berücksichtigung

des strengen Niederstwertprinzips ausgenutzt.

Unfertige und fertige Erzeugnisse sind mit den Herstellungskosten angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

In einem Anlagespiegel ist die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens

dargestellt.

Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten kurzfristge Kundenforderungen

und sind mit Ihrem Nennwert angesetzt.

sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten im Wesentlichen ein Darlehen

der Gesellschaft an den Geschäftsführer in Höhe von 4.533,11€. Dieses wird mit einem

Zinssatz von 5% verzinst.

Daneben wird die Umsatzsteuerrückforderung berücksichtigt.

Guthaben bei Kreditinstituten

Die Geldkonten der Gesellschaft sind durch entsprechende Auszüge

zum 31.12.2006 nachgewiesen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungposten waren für das Berichtsjahr keine zu bilden.

Eigenkapital

Das Eigenkapital setzt sich aus einem gezeichneten Kapital in Höhe von Euro 25.000,00

und dem Verlustvortrag in Höhe von Euro 5.828,74

sowie einem ausgewiesenem Jahresfehlbetrag in Höhe von Euro 7.333,84 zusammen.

Das Eigenkapital beträgt auf den 31.12.2006 insgesamt Euro 11.837,42.

Sonderposten mit Rücklagenanteil

Sonderposten wurden für das Berichtsjahr keine gebildet.

Rückstellungen

Rückstellungen wurden für das Jahr 2006 keine gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten bestehen für das Unternehmen zum Bilanzstichtag nicht.

Erläuterungen zur Gewinn und Verlustrechnung

sonstige betriebliche Erlöse

außerordentliche Aufwendungen oder Erträge

Für das Berichtsjahr waren keine außerordentlichen Aufwendungen oder Erträge zu verzeichnen.

Abschreibungen

Im Berichtsjahr wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen bzw. Abschreibungen

nach steuerlichen Sondervorschriften vorgenommen.

Abschreibungen auf das Umlaufvermögen wurden keine vorgenommen.

Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Herr Arno Hölscher.

Er erhält aus dem Unternehmen ein Gehalt.

 

Arno Hölscher

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