Elektro-Service Gerlach GmbHLiquidated

04289 Leipzig, DEU

Master Data

Registry
Register court Leipzig HRB 13432
Registered
7/15/1997
Industry
Electrical installationManufacture of wiring devicesRepair of electrical equipment
Purpose
Installation von Elektroanlagen aller Art nebst Serviceleistungen in diesem Bereich.

History

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Management

NameRole
Ralf Gerlach
since 3/9/2017
Liquidator

Financial Report

Elektro-Service Gerlach GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 16,13
B. Anlagevermögen 17.133,00 4.666,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 17.132,00 4.665,00
C. Umlaufvermögen 49.711,52 66.634,48
I. Vorräte 15.919,84 14.021,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 25.652,73 25.288,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 8.138,95 27.324,10
D. Rechnungsabgrenzungsposten 1.914,33 323,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva 68.758,85 71.640,56

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 785,66 715,01
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 24.778,93 24.849,58
B. Rückstellungen 4.918,80 5.572,12
C. Verbindlichkeiten 63.054,39 65.353,43
Bilanzsumme, Summe Passiva 68.758,85 71.640,56

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2009 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß BilMoG aufgestellt. Ergänzend hierzu wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz gemacht werden können, sind insgesamt in der Bilanz oder im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größeklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft, für die keine Prüfungspflicht gem. § 316 HGB besteht. Größenklassenabhängige Erleichterungen gem. § 276 HGB wurden in Anspruch genommen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierung und Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften vorgenommen worden.

Neben den Rechnungslegungsvorschriften des HGB waren ergänzend die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um die planmäßige Abschreibung vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und unter Berücksichtigung der entsprechenden steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert von mindestens 150,01 € aber höchstens 1.000,00 € wurden in einen Sammelposten eingestellt und entsprechend der Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Durch Beachtung des Niederstwertprinzips wird dem Grundsatz der verlustfreien Bewertung Rechnung getragen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Rückstellungen enthalten alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten mit deren Inanspruchnahme zum Tag der Bilanzerstellung zum überwiegenden Teil gerechnet werden muss. Die Beurteilung der Rückstellung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung unter Bereücksichtigung zukünftiger zu erwartender Preisentwicklungen.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegenüber Gesellschafter waren zum 31.12.2010 nicht vorhanden.

Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände beträgt weniger als ein Jahr.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt 25.564,59 € und war zum 31. Dezember 2010 zu 100,00 % eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2010:

Art der Verbindlichkeiten   Laufzeit in Jahren
  Summe bis 1 1 - 5 mehr als 5
gg. Kreditinstitute 13.202,72 € 0,00 € 13.202,72 € 0,00 €
aus Lieferungen u. Leistungen 4.990,49 € 4.990,49 € 0,00 € 0,00 €
gg. Gesell. 41.706,36 € 0,00 € 41.706,36 € 0,00 €
sonstige 3.154,82 € 3.154,82 € 0,00 € 0,00 €
  63.054,39 € 8.145,31 € 54.909,08 € 0,00 €

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern wurden entsprechend der geschlossenen Darlehensverträge verzinst.

4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige, nicht aus der Bilanz ersichtliche finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Sonstige Pflichtangaben

I. Mitglieder der Geschäftsleitung

Die Geschäfte des Unternehmens wurden durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Herr Ralf Gerlach

II. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf das neue Geschäftsjahr vorzutragen.

 

Leipzig, 22. Dezember 2011

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 23.12.2011 festgestellt.

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