Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 85131
Previous
Harouni Teppichwelt "TAGLER" GmbH
Registered
10/16/2002
Industry
Activities of holding companiesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesOther information service activities
Purpose
Internet-Dienstleistungen, Domain-Handel und Online Marketing sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Ge-schäfte

History

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Management

NameRole
Daniel Harouni
since 7/6/2010
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

1 shareholder

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Daniel Harouni
Hamburg
€100,000
100.00%

Financial Report

DeTep GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 39.000,00 0,00
davon eingefordert 39.000,00 0,00
B. Anlagevermögen 1.599,00 5,00
I. Sachanlagen 1.599,00 5,00
C. Umlaufvermögen 43.641,71 2.754,68
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.163,10 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 16.478,61 2.754,68
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 47.762,22
Bilanzsumme, Summe Aktiva 84.240,71 50.521,90

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 51.759,03 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 72.762,22 72.365,23
III. Jahresüberschuss 24.521,25 -396,99
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 47.762,22
B. Rückstellungen 1.000,00 800,00
C. Verbindlichkeiten 31.481,68 49.721,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 27.281,68 45.521,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 84.240,71 50.521,90

Anhang


Die  Wertansätze in der Vorjahresbilanz wurden unverändert übernommen.  Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber denen des Vorjahres unverändert.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear auf die Nutzungsdauer von vier Jahren vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter  werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben.

Sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt. Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit jeweils unter einem Jahr.

Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Der Bilanzverlust in Höhe von €  48.240,79 wird auf neue Rechnung vorgetragen.


Hamburg, den 12.01.2011


………………………………………………
Daniel Harouni
(Geschäftsführer)

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.09.2011 festgestellt.

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