Master Data

Registry
Register court Duisburg HRB 10117
Registered
12/16/2002
Industry
Agents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of furnitureAgents involved in the sale of audio and video equipment
Purpose
ist das Tätigweden als Handelsvertreter, insbesondere im Bereich des Verlagswesens.

History

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Management

NameRole
Dorothe Emming
since 12/16/2002
Managing Director
Herbert Emming
since 12/16/2002
Managing Director

Financial Report

Emming GmbH

Dinslaken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 84.463,00 152.786,67
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 8.201,00 16.401,00
II. Sachanlagen 76.262,00 22.127,00
III. Finanzanlagen 0,00 114.258,67
B. Umlaufvermögen 189.293,00 200.580,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 165.917,02 181.085,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.919,30 4.245,69
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.375,98 19.494,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.775,14 7.993,29
D. Aktive latente Steuern 11.760,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 289.291,14 361.360,26

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 96.394,02 90.459,06
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 20.829,43 24.894,47
III. Bilanzgewinn 50.000,00 40.000,00
davon Gewinnvortrag 40.000,00 20.000,00
B. Rückstellungen 131.754,72 214.501,76
C. Verbindlichkeiten 52.742,40 56.399,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 42.173,40 36.074,44
D. Passive latente Steuern 8.400,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 289.291,14 361.360,26

Anhang

A N H A N G

der

Emming GmbH

Dinslaken

---------------------------------------

für das Geschäftsjahr 2010

Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Emming GmbH für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften in §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften in §§ 264 ff HGB erstellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Von der Möglichkeit, Berichtspflichten im Anhang anstatt in der Bilanz /Gewinn- und Verlustrechnung zu erfüllen, wurde Gebrauch gemacht.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHBG nicht angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer angesetzt. Dabei wurden sowohl die lineare wie auch die steuerlich zulässige degressive Methode angewandt. Geringwertige Wirtschaftsgüter sind im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben worden. Auf die Entwicklung des Anlagevermögens (Anlage 3) wird verwiesen.

Die Forderungen, liquiden Mittel und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert aktiviert, unter Berücksichtigung pauschaler Wertberichtigungen bei den Lieferungsforderungen.

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen basiert auf dem versicherungsmathematischen Gutachten der Württembergischen Lebensversicherungs AG.

Die Bewertung der Pensionsverpflichtung erfolgte nach den geänderten Vorschriften des deutschen Handelsrechts (BilMoG) mit dem Erfüllungsbetrag. Durch die Umstellung ergibt sich ein zusätzlicher einmaliger Rückstellungsbetrag in Höhe von 55.756 EUR. Von der Übergangsregelung gem. Art. 67 I 1 EGHGB wurde Gebrauch gemacht. Von diesem Betrag wurde 1 / 2, also 27.878 EUR den Pensionsrückstellungen zugeführt und als außerordentlicher Aufwand ausgewiesen. Die Unterdeckung der Pensionsrückstellung zum 31.12.2010 beträgt 27.878 EUR (Art.67 II EGHGB). Das Deckungsvermögen (Zeitwert: EUR 132.267,52), welches dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen ist und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen dient, wurde mit der Pensionsverpflichtung saldiert.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 HGB). Sämtlichen erkennbaren Risiken wurde Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Jahre 2010 ist aus der beigefügten

Anlagenbuchhaltung ersichtlich.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände - mit Ausnahme des Anspruchs auf Auszahlung des Körperschaftsteuerguthabens nach § 37 KStG -

haben sämtlich eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten sind zum Teil mittelfristig und zum Teil kurzfristig.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Es wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind keine außerordentlichen Erträge im Sinne von

§ 275 Abs. 2 Nr. 15 HGB angefallen. Die außerordentlichen Aufwendungen im Sinne von § 275 Abs. 2 Nr. 16 HGB betreffen die anteilige Zuführung zur Pensionsrückstellung in Höhe von 50 % von 55.756 EUR, also 27.878 EUR.

Die Gesamtbezüge der Gesellschafter-Geschäftsführer Herbert und Dorothe Emming

betrugen im Jahr 2010 (einschließlich Tantieme 2009 und geldwerter Vorteil aus der privaten PKW-Nutzung):

Herbert Emming xxx EUR
Dorothe Emming xxx EUR
Gesamtbezüge xxx EUR

Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer sind bestellt

Frau Dorothe Emming

Herr Herbert Emming

Dinslaken, im November 2011

Dorothe Emming Herbert Emming
- Geschäftsführerin - - Geschäftsführer -

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 28.000,00 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 50.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.11.2011 festgestellt.

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