Master Data

Registry
Register court Fürth HRB 10350
Previous
Wing Zweiunddreißigste Vermögensverwaltungs-GmbHJacob Formteile GmbH
Registered
7/11/2005
Industry
Manufacture of plastic packing goodsManufacture of builders’ ware of plasticManufacture of household articles of plastics
Purpose
die Kunststofftechnik, insbesondere die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Kunststoffprodukten und der Handel mit Kunststoffprodukten. Weiterer Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung von Werkzeugen für die Produktion von Kunststoffteilen. Ebenfalls Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Komponenten und Funktionsmodulen auf der Basis von Kunststoffprodukten.

History

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Management

NameRole
Christoph Kappler
since 6/28/2011
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Jacob Plastics GmbH (ehemals: Manfred Jacob Kunststofftechnik GmbH)
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Jacob Plastics GmbH (ehemals: Manfred Jacob Kunststofftechnik GmbH)
Germany
€25,000
100.00%

Financial Report

Jacob DecoMolding GmbH

Wilhelmsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2008 bis zum 31.12.2008

Bilanz

Aktiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Umlaufvermögen 54.324,01 23.989,01
I. Vorräte 25.710,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.147,00 23.500,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 467,01 489,01
Bilanzsumme, Summe Aktiva 54.324,01 23.989,01

Passiva

31.12.2008
EUR
31.12.2007
EUR
A. Eigenkapital 25.169,01 22.989,01
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.010,99 1.311,20
III. Jahresüberschuss 2.180,00 -699,79
B. Rückstellungen 987,35 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 28.167,65 0,00
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 28.167,65 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 54.324,01 23.989,01

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Von der Darstellungsstetigkeit wurde gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen.

Die Gliederung der Bilanz änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden. Bilamnzierungshilfen gemäß §§ 269, 274 Abs. 2 HGB wurden nicht beansprucht.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Die Vorräte wurden zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- und Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Aktivposten

Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG) wie im Vorjahr in Höhe von 23.500,00 EUR.

Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Dr. Ruf Marcus Geschäftsführer Einzelvertretung
Feststellung des Jahresabschlusses

Zum Zeitpunkt der Offenlegung des Jahresabschlusses 2008 war der Jahresabschluss noch nicht durch die Gesellschafterversammlung festgestellt.

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