Vocational training for adults
Apontis GmbH
Stuttgarter Straße 9, 70469 Stuttgart, DEUMaster Data
Basic information of the organization
Financial Overview
Indicators extracted from public financial statements
History
Changes published in the official company registry
Management
Legal representatives of the organization
| Name | Role |
|---|---|
Robert Narloch since 2/14/2023 | Managing Director |
Stefan Küpper since 5/22/2009 | Managing Director |
Beneficial OwnersBeta
Natural persons who ultimately own or control the company, resolved through the shareholder chain
Unresolved chains (1)
| Name | Ownership |
|---|---|
Bildungswerk der Baden-Württembergischen Wirtschaft e.V. | 100.00% |
ShareholdersBeta
Company ownership and partner structure
1 shareholder
GmbH structure
Balance Sheet Accounts
Balance sheet accounts extracted from public financial statements
Financial Report
Official financial statements and annual reports
Apontis GmbHStuttgartJahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023Bilanz zum 31. Dezember 2023AKTIVA
PASSIVA
Anhang für das Geschäftsjahr 2023A. Allgemeine Hinweise Die Apontis GmbH mit Sitz in Stuttgart ist unter der Registernummer HRB 21892 in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart eingetragen. Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden werden stetig angewendet. Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme der Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB). Die Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer zwischen drei und zehn Jahren) angesetzt. Bei den Anschaffungskosten werden Anschaffungsnebenkosten und -minderungen berücksichtigt. Nachträgliche Anschaffungskosten wurden im Zeitpunkt des Zugangs zum Anlagegut aktiviert. Die beweglichen Anlagegegenstände werden linear entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die im Geschäftsjahr angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert in Höhe von EUR 250,00 wurden in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe als Betriebsausgaben abgesetzt. Für geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Wert EUR 250,00 aber nicht EUR 1.000,00 übersteigt, wurde ein Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG gebildet, der in Übereinstimmung mit den steuerlichen Vorschriften im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Geschäftsjahren jeweils zu einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird. Für die Zugänge bei den geringwertigen Anlagegegenständen werden die steuerlichen Vorschriften zur Bildung eines Sammelpostens und zur Auflösung über fünf Jahre (§ 6 Abs. 2a EStG) auch in der Handelsbilanz angewendet, da diese Handhabung der tatsächlichen Nutzungsdauer nicht entgegensteht. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % auf die Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen. Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennbetrag angesetzt. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen; die Auflösung des Postens erfolgt linear, entsprechend dem Zeitablauf. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen auf der Grundlage einer vorsichtigen kaufmännischen Beurteilung mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag. Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Einnahmen vor dem abschlussstichtag, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Auflösung des Postens erfolgt linear, entsprechend dem Zeitablauf. C. Angaben zur Bilanz Anlagevermögen Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben unverändert Restlaufzeiten von unter einem Jahr. Eigenkapital Das Gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00. Der Bilanzverlust enthält einen Verlustvortrag in Höhe von EUR 39.346,88. Sonstige Rückstellungen Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage, Prämien für die Mitarbeitenden der Transfergesellschaften sowie die Rückstellung für die Jahresabschlussprüfung. Verbindlichkeiten Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr Restlaufzeiten von unter einem Jahr. Sonstige finanzielle Verpflichtungen Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen lediglich im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs. D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gliederungsschema für das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt. E. Sonstige Angaben Organe der Gesellschaft sind:
Geschäftsführung Die Gesellschaft wird vertreten durch die Geschäftsführer:
Und den Prokuristen:
Die Geschäftsführer sowie der Prokurist sind ehrenamtlich tätig. Die Geschäftsführer und die Prokuristen sind einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (§ 181 BGB). Beirat
Angaben zu den Gesamtbezügen Auf eine Angabe der Gesamtbezüge wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Mitarbeitende Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt 58 (Vj. 122) Mitarbeitende. Davon 11 (Vj. 11) hauptamtlich Beschäftigte bei Apontis. Die restlichen 47 (Vj. 111) Mitarbeitenden sind über Transfergesellschaften und flexible Beschäftigungsmodelle beschäftigt. ErgebnisverwendungsvorschlagDie Geschäftsführung schlägt in Abstimmung mit dem Gesellschafter vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 575.057,13 zuzüglich des Verlustvortrags in Höhe von EUR 39.346,88 auf neue Rechnung vorzutragen. Der Bilanzverlust beträgt EUR 614.404,01. Nachtragsbericht Nach Ende des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2023 haben sich keine weiteren Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet, über die an dieser Stelle zu berichten wäre.
Stuttgart, den 25. Juni 2024 Robert Narloch, Geschäftsführer Stefan Küpper, Geschäftsführer |
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