QUASARY GmbHLiquidated

10315 Berlin, DEU

Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 155094
Registered
12/23/2013
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsProvision of domestic personal service activitiesSports activities n.e.c.
Purpose
Die Erbringung von Industrie-Kletter-Dienstleistungen und den damit im Zusammenhang stehenden Baudienstleistungen, Bewachungsleistungen, Detektei- und Ermittlungstätigkeiten, Reinigungsservice, Aus- und Weiterbildung im Bereich des Industriekletterns, Marketingleistungen und Durchführung von Veranstaltungen.

History

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Management

NameRole
Daniel Schrader
since 12/23/2013
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Rheinsteinstraße 18, 10318 Berlin
€25,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
CONTARIO GmbHDissolved
100.00%

Financial Report

QUASARY GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 9.641,00 4.706,00
I. Sachanlagen 9.641,00 4.706,00
B. Umlaufvermögen 236.525,87 79.959,76
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 144.291,87 33.006,65
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 30.497,00 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 92.234,00 46.953,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.253,35 981,52
Bilanzsumme, Summe Aktiva 248.420,22 85.647,28

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 102.045,64 46.930,89
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 21.930,89 -99,66
III. Jahresüberschuss 55.114,75 22.030,55
B. Rückstellungen 37.675,00 14.507,67
C. Verbindlichkeiten 108.699,58 24.208,72
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 104.699,58 24.208,72
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 4.000,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 248.420,22 85.647,28

Anhang zum 31.12.2016

Quasary GmbH, Berlin

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden gemäß den §§ 242 und 264 HGB, den Vorschriften des GmbH Gesetzes und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB, die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände wurde von der Fortführung der Gesellschaft ausgegangen (going concern). Tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten, die dem entgegenstehen könnten, liegen nicht vor.

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden im Wesentlichen übernommen. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu 410 € netto wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

gesamt < 1 Jahr 1 - 5 Jahre >5 Jahre
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 101.778,33 € 101.778,33 €    
sonstige Forderungen 42.513,54 € 12.016,54 € 30.497,00 €  
Gesamtsumme 144.291,87 € 113.794,87 € 30.497,00 €  

Es wurden keine Einzelwertberichtigungen sowie Forderungsabschreibungen vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen sind in der Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle ungewissen Verbindlichkeiten sowie erkennbaren Risiken abzudecken. Die Rückstellung zur Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht der Geschäftsunterlagen hat eine Restlaufzeit von 10 Jahren. Die übrigen Rückstellungen haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Laufzeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel.

gesamt < 1 Jahr 1 - 5 Jahre >5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten        
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 77.837,12 € 77.837,12 €    
sonstige Verbindlichkeiten 30.862,29 € 26.862,29 € 4.000,00 €  
Gesamtsumme 108.699,41 € 104.699,41 € 4.000,00 €  

Sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Wirtschaftsjahres 2016 wurden die Geschäfte der Gesellschaft durch den Geschäftsführer, Herrn Daniel Schrader, geführt. Der Geschäftsführer war und ist alleinvertretungsberechtigt für die Gesellschaft, § 285 Nr.10 HGB.

Die Gesellschaft ist am 19.11.2013 mit einem Stammkapital von 25.000,00 € in Berlin gegründet worden. Die Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichtes Berlin (Charlottenburg) erfolgte am 23.12.2013 unter der Nummer HRB 155094.

Am Ende des Wirtschaftsjahres bestand eine Forderung gegen den Gesellschafter Daniel Schrader in Höhe von 30.000,00 €, die mit 2,1 % verzinst wurde.

Am Ende des Wirtschaftsjahres bestand eine Verbindlichkeit gegen den Gesellschafter Daniel Schrader in Höhe von 4.645,75 €.

Haftverhältnisse nach § 251 HGB bestanden nicht.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 4.645,75 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 826,26 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

 

gez. Daniel Schrader, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2017 festgestellt.

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