Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 71025
Registered
7/30/2004
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesDevelopment and programming of application software
Purpose
Die Beratung und Dienstleistungen auf dem Gebiet der Softwareentwicklung und -nutzung sowie die Entwicklung und der Vertrieb von Software.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Michael Klose
since 3/5/2019
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Michael Klose
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Michael Klose
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

iTech Software GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 23.963,00 32.071,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4,00 4,00
II. Sachanlagen 23.959,00 32.067,00
B. Umlaufvermögen 68.595,42 60.691,30
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 34.315,97 33.712,86
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 34.279,45 26.978,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 92.558,42 92.762,30

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 75.332,50 75.331,48
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 20.332,44 24.842,19
III. Jahresüberschuss 30.000,06 25.489,29
B. Rückstellungen 14.284,22 11.922,86
C. Verbindlichkeiten 2.941,70 5.507,96
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 2.941,70 5.507,96
Bilanzsumme, Summe Passiva 92.558,42 92.762,30

Anhang


I. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss der iTech Software GmbH zum 31. Dezember 2015 wurde unter Beachtung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches und der ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2015 die Größenmerkmale einer kleinen GmbH im Sinne von § 267 HGB auf.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Zur Verbesserung der Klarheit der Darstellung sind die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke im Anhang aufgeführt.

Den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind gemäß § 265 (2) HGB die entsprechenden Beträge des vorhergehenden Geschäftsjahres gegenübergestellt.

Die Prinzipien der Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB) und der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) sind grundsätzlich beachtet worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung und Bilanzierung erfolgte unter Beachtung der allgemeinen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256a HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatz- und Bewertungsvorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 268 bis 274, 277 bis 278 HGB). Sie ist gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit den Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 S. 2 HGB ist beachtet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinn sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert worden sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, und soweit abnutzbar, grundsätzlich um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear abgeschrieben.
Anlagegüter mit Anschaffungskosten von € 150,00 bis € 1.000,00 (ohne Umsatzsteuer) wurden in Vorjahren entsprechend der steuerlichen Regelung über einen Zeitraum von fünf Jahren linear abgeschrieben.
Im Geschäftsjahr sind Anlagegüter mit Anschaffungskosten von über € 150,00 bis € 410,00 (ohne Umsatzsteuer) in voller Höhe abgeschrieben. Die Anschaffungswerte werden im Folgejahr als Abgang ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sowie die übrigen Aktiva sind zu Nennwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken, soweit diese im abgelaufenen Geschäftsjahr wirtschaftlich verursacht sind und mit einer Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit den marktüblichen Eigentumsvorbehalten versehen. Weitere Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, bestehen nicht.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen am Bilanzstichtag nicht.

Sonstige Rückstellungen wurden insbesondere für die Kosten der Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen für das Jahr 2015 gebildet.

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

IV. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2015:

Herr Michael Klose, Berlin

Berlin, 15. März 2016

Geschäftsführer
gez.  Michael Klose

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.03.2016 festgestellt.

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