Informatic GmbHLiquidated

47798 Krefeld, DEU

Master Data

Registry
Register court Krefeld HRB 2503
Registered
5/13/2003
Industry
Management activities of other holding companiesManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisFund management activities
Purpose
Die Verwaltung eigenen Vermögens.

History

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Management

NameRole
Birgit Kaltenmeier
since 9/9/2022
Managing Director

Financial Report

Informatic GmbH

Krefeld

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 2.463,00 308.929,00
I. Sachanlagen 2.303,00 2.065,00
II. Finanzanlagen 160,00 306.864,00
B. Umlaufvermögen 35.234,50 24.069,20
I. Vorräte 1.378,00 1.801,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.319,74 4.697,94
III. Wertpapiere 23.737,19 17.096,91
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 6.799,57 473,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten 467,44 823,33
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 47.773,00 0,00
E. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 468.449,78 457.343,99
Bilanzsumme, Summe Aktiva 554.387,72 791.165,52

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Verlustvortrag 483.419,88 475.616,77
III. Jahresfehlbetrag 11.105,79 7.803,11
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 468.449,78 457.343,99
B. Rückstellungen 3.800,00 236.097,00
C. Verbindlichkeiten 550.587,72 555.068,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 554.387,72 791.165,52

Anhang


ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen (§§ 266 I, 276, 288 HGB) bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Im Geschäftsjahr wurden erstmalig die Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewandt. Eine Anpassung der Vorjahresbeträge ist gem. Art. 67 Abs. 8 S. 2 EGHGB unterblieben.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRUNDSÄTZEN DER BILANZIERUNG

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Steuerlich zulässige Wahlrechte werden in Anspruch genommen, soweit diese auch handelsrechtlich zulässig sind. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Zugang bis 31.12.2009 und Anschaffungskosten bis zu 150 Euro wurden im Jahr des Zugangs als Zugang und Abgang im Anlagespiegel ausgewiesen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Zugang bis 31.12.2009 und Anschaffungskosten von 150 Euro bis zu 1.000 Euro wurden in einem Sammelposten aktiviert und werden linear über 5 Jahre abgeschrieben und nach Ablauf von 5 Jahren als Abgang im Anlagenspiegel ausgewiesen. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Zugang ab 01.01.2010 und Anschaffungskosten bis zu 410 Euro werden im Jahr des Zugangs als Zugang und Abgang im Anlagespiegel ausgewiesen.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten, ggf. vermindert um erforderliche Wertberichtigungen, angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die sonstige Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Ermittlung der Pensionsrückstellung erfolgte unter Anwendung der "Projected Unit Credit - Methode"  unter Zugrundelegung der  Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck. Dabei wurde bei der Berechnung ein Gehaltstrend von 0% p.a. für die gehaltsabhängigen Pensionszusagen und ein Rententrend von 0% p.a., sowohl für die nach dem BetrAVG anzupassenden als auch die wertgesicherten Renten berücksichtigt. Der Rechnungszins wurde mit dem von der Deutschen Bundesbank nach der RückAbzinsV bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren (siebenjähriger Durchschnitt von 5,15%) ermittelten Wert angesetzt.

Die bis 2009 unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Rückdeckungsansprüche aus Lebensversicherungsansprüchen wurden ab 2010 mit den Pensionsrückstellungen saldiert und unter der Position "Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung" ausgewiesen. Sie werden mit den von den Versicherungsgesellschaften mitgeteilten Aktivwerten bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt.

Bilanzielle Überschuldung

Die Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2010 buchmäßig überschuldet. Zur Beseitigung dieser Überschuldung wurden mit den Gesellschaftern Herrn Jan Kaltenmeier und Herrn Till Kaltenmeier Rangrücktritte hinsichtlich ihrer Forderungen gegen die Gesellschaft vereinbart.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Eigenkapital

Das Haftkapital beträgt Euro 26.075,89 entsprechend DM 51.000,00 gemäß Eintragung im Handelsregister.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:
  

 
 
31.12.2010
 
31.12.2009
 
 
Euro
 
Euro
Verbindlichkeiten
 
 
 
 
   aus Steuern
 
5.229,20
 
1.222,03
   gegenüber Gesellschaftern
 
532.656,80
 
533.021,66


SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr:
  

Herr Heiner Kaltenmeier

Her Jan Kaltenmeier


Krefeld, den 22.12.2011


Die Geschäftsführung
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.12.2011 festgestellt.

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