KNO Verwaltungs GmbHLiquidated

22359 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 70650
Previous
ITALIA Verwaltungsgesellschaft m.b.H.
Registered
3/31/1999
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateManagement activities of other holding companiesActivities of holding companies
Purpose
- der Aufbau und Betrieb von Filialuntenehmen und e-Commerce Aktivitäten, - das Kaufen, Verkaufen und Verwalten von Immobilien, - das Tätigen von Finanztransaktionen, - die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie der Erwerb anderer Unternehmen sowie das Errichten von Zweigniederlassungen im In- und Ausland, - der Vertrieb und die Vermittlung von Versicherungen und - das Erbringen von Beratungsdienstleistungen.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Großhansdorf
€25,000
100.00%

Financial Report

ITALIA Verwaltungsgesellschaft m.b.H.

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 40.214,00 47.409,00
I. Sachanlagen 40.214,00 47.409,00
B. Umlaufvermögen 11.731,17 70.918,46
I. Vorräte 3.054,95 3.300,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 8.520,25 58.655,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 155,97 8.962,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.181,68 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 7.334,78 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 63.461,63 118.327,46

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 22.105,67
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 2.894,33 8.682,86
III. Jahresfehlbetrag 29.440,45 -5.788,53
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 7.334,78 0,00
B. Rückstellungen 1.700,00 11.259,00
C. Verbindlichkeiten 61.761,63 84.962,79
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 35.913,39 24.962,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 63.461,63 118.327,46

Anhang


A. ALLGEMEINE ANGABEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Auf den Jahresabschluss der Gesellschaft finden die Rechnungslegungsvorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften Anwendung.

Im Jahresabschluss sind die Bilanzierungsmethoden der §§ 246 - 251 HGB beachtet worden. Es sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen saldiert.
Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert. Soweit zulässig, wurden niedrigere Wertansätze aus steuerlichen Gründen beibehalten.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.
Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.
Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekanntgeworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigtworden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

B. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ UND ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Die Bilanz ist gemäß § 266 (1) HGB in Kontenform unter Berücksichtigung der entsprechenden Gliederungsvorgaben aufgestellt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung erfolgte nach der linearen Methode.
Es werden nur Gegenstände ausgewiesen, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich wurden Abschläge wegen Überalterung bzw. schlechter Verkäuflichkeit der Waren vorgenommen.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert worden.
Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Betrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden nach handels- und steuerrechtlichen Vorschriften ermittelt.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit vermerkungspflichtigen längeren Laufzeiten liegen nicht vor.
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

C. SONSTIGE ANGABEN

Alleinige Geschäftsführerin der Gesellschaft ist seit dem 01. Mai 2010 Frau Nadyn Kern.
Herr Nikolaos Vasileioris wurde abberufen.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 25.848,24 EUR.

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 60.000,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.05.2011 festgestellt.

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