DF Haus
GmbH
Eningen
unter Achalm
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014
Bilanz
Aktiva
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|
31.12.2014
EUR |
1.1.2014
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
1.336,00 |
5.198,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
82,00 |
1.642,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.254,00 |
3.556,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.129.950,47 |
1.916.545,61 |
| I.
Vorräte |
1.092.000,00 |
1.803.000,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
37.857,63 |
62.559,94 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
3.505,95 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
92,84 |
50.985,67 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.253,85 |
1.631,25 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
17.253,65 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.149.793,97 |
1.923.374,86 |
Passiva
|
|
31.12.2014
EUR |
1.1.2014
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
49.404,10 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
24.404,10 |
24.404,10 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
66.657,75 |
0,00 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
17.253,65 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
75.374,00 |
73.350,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.074.419,97 |
1.800.620,76 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
1.074.419,97 |
1.793.865,66 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.149.793,97 |
1.923.374,86 |
Anhang
für das Geschäftsjahr 2014
Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
(§ 288 in Verbindung mit § 284 Abs. 2 HGB):
Die Sachanlagen sind in einer
ordnungsmäßig geführten
EDV-Anlagenbuchhaltung, System DATEV, erfasst. Soweit
bewegliche Vermögensgegenstände zugehen, werden
sie pro rata temporis abgeschrieben.
Die Abschreibung wird linear auf die geschätzte
Nutzungsdauer vorgenommen
Die Bewertung der fertigen und unfertigen Erzeugnisse
wird nach der retrograden Methode vorgenommen.
Die Höhe der Forderungen erfolgt
grundsätzlich zum Nennwert. Zur Abdeckung des
allgemeinen Kreditrisikos wird eine
Pauschalwertberichtigung vorgenommen. Die Höhe der
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist durch eine
Saldenliste nachgewiesen.
Der Kassenbestand stimmt mit dem Kassenbuch
überein. Die Bankguthaben und
-verbindlichkeiten sind durch entsprechende
Kontoauszüge nachgewiesen.
Zur Bemessung der sonstigen Rückstellungen
liegen ordnungsgemäße Unterlagen vor. Der Ansatz
entspricht vorsichtig kaufmännischer Schätzung.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.
sonstige Berichtsbestandteile
Eningen, den 15.8.2016
der Geschäftsführer Herr Daniel
Friedrichson
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.08.2016 festgestellt.
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