Master Data

Registry
Register court Bremen HRB 2196 BHV
Previous
Outfit Sport & Freizeit GmbH
Registered
11/11/2005
Industry
Operation of sports facilitiesSports activities n.e.c.Manufacture of sports goods
Purpose
Der Betrieb einer Sport- und Fitness-Anlage mit Freigelände und Gebäuden, die mit Sporteinrichtungen für dir körperliche - gesundheitliche Ertüchtigung, mit Schwimmbad und Sauna, mit Sonnen- und Kosmetikstudio, mit einem Gastronomiebetrieb versehen ist.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jan-Magnus Ahrens
since 4/23/2025
Managing Director
Mattis Neumann
since 11/2/2020
Managing Director
Mats Lucas Neumann
since 11/2/2020
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€61,800
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Mov3 GmbH

Bremerhaven

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 558.986,50 498.458,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 68.339,00 2,00
II. Sachanlagen 465.647,50 473.456,50
III. Finanzanlagen 25.000,00 25.000,00
B. Umlaufvermögen 353.946,74 976.201,95
I. Vorräte 6.280,00 5.627,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 308.391,47 587.186,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 39.275,27 383.388,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 44.032,16 58.019,78
Aktiva 956.965,40 1.532.680,23

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 282.116,99 664.320,45
I. Gezeichnetes Kapital 61.800,00 61.800,00
II. Gewinnvortrag 602.520,45 640.767,72
III. Jahresfehlbetrag 382.203,46 38.247,27
B. Rückstellungen 15.560,00 64.141,38
C. Verbindlichkeiten 658.688,41 803.119,24
D. Rechnungsabgrenzungsposten 600,00 1.099,16
Passiva 956.965,40 1.532.680,23

Anhang

für das Geschäftsjahr 2022

für die Firma
MOV 3 GmbH

Allgemeine Angaben

Die MOV 3 GmbH, Bremerhaven, ist beim Amtsgericht Bremen unter HRA 2196 BHV eingetragen.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a HGB und der §§ 264 bis 288 HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetzes (BILRUG) aufgestellt.

Die Gesellschaft hat als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB von den größenabhängigen Erleichterungen teilweise Gebrauch gemacht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die entgeltlich von Dritten erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten aktiviert und über den Zeitraum der betriebsgewöhnlichen Nutzung planmäßig abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, die sich an der voraussichtlichen Nutzungsdauer orientieren, bewertet.
Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von mehr als 250,00 Euro und bis 1.000,00 Euro werden im Jahr des Zugangs in einen Sammelposten eingestellt, der im Jahr der Anschaffung und in den folgenden vier Jahren mit jeweils einem Fünftel der Anschaffungskosten abgeschrieben wird.

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem als Anlage zu diesem Anhang beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. Der Bilanzposten Sonstige vermögensgegenstände enthält Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 0,00 Euro (Vorjahr: 35.512,20 Euro).

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Wirtschaftsjahr getätigte Ausgaben, die Aufwand für nachfolgende Wirtschaftsjahre darstellen.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Sie wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von 317.273,25 Euro (Vorjahr: 401.924,19 Euro) durch Grundpfandrechte, Sicherungsübereignungen des Anlagevermögens, des Warenlagers und durch Bürgschaften der Gesellschafter besichert. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit geschäftsüblichen Eigentumsvorbehalten besichert.

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr in Höhe von 483.697,52 Euro (Vorjahr: 531.737,53 Euro).

Die Sonstigen Verbindlichkeiten enthalten solche aus Steuern 32.350,11 Euro (Vorjahr: 46.111,63 Euro).

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten betrifft im Wirtschaftsjahr zugeflossene Einnahmen, die Ertrag für nachfolgende Wirtschaftsjahre darstellen.

Sonstige Angaben

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Miet- und Pachtverträgen, die nicht in der Bilanz enthalten sind, betragen jährlich rd. TEUR 348 mit einer Restlaufzeit von 1 Jahr, und jährlich TEUR rd. 6 mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 37 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Bremerhaven, den 24. November 2023


Die Geschäftsführer:

gez. Mats Neumann

gez. Mattis Neumann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.11.2023 festgestellt.

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