INTERDAT Unternehmensberatung GmbH

Sandstraße 23, 40878 Ratingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 25289
Registered
2/21/1990
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesComputer facilities management activities
Purpose
Die Durchführung von Unternehmensberatungen in den Bereichen EDV-Organisation, -Beratung, -Entwicklung und -Einsatz, Marketingberatung, Beratung bei Projektplanungen, bei Gründungen, Aufbau und Führung von Unternehmen, Krisenmanagement, Sanierung derselben. Das Buchen laufender Geschäftsvorfälle, die Erledigung der laufenden Lohn- und Gehaltsabrechnungen mit Hilfe der EDV für einen internationalen Kundenkreis.

History

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Management

NameRole
Berkay Kuru
since 5/20/2022
Managing Director
Handan Öztürk
since 4/4/2018
Procura

Beneficial Owners

Identified persons (4)

NameOwnership
48.75%
Mustafa Kuru
25.50%
25.50%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

MARMARA Import-Export GmbH
Germany
€26,000
100.00%

Financial Report

INTERDAT Unternehmensberatung GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 3.557,51 6.201,51
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 253,00 431,00
II. Sachanlagen 3.304,51 5.770,51
B. Umlaufvermögen 86.796,34 74.095,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 62.647,87 40.729,94
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 596,71 732,95
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.148,47 33.365,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten 236,73 236,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 90.590,58 80.533,27

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 62.464,56 54.137,64
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 28.573,05 25.655,74
III. Jahresüberschuss 8.326,92 2.917,31
B. Rückstellungen 23.536,08 20.464,00
C. Verbindlichkeiten 4.589,94 5.931,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 4.589,94 5.931,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 90.590,58 80.533,27

Anhang


Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Für bewegliche Gegenstände, deren Wert Euro 150,00, aber nicht Euro 1.000,00 übersteigen, wurde nach § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten gebildet. Der Sammelposten wird im Wirtschaftsjahr seiner Bildung und in den folgenden 4 Jahren mit einem Fünftel abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen wurden die bilanzierten Anteilsrechte und sonstigen Wertpapiere zu Anschaffungskosten, die Ausleihungen zum Nennbetrag angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.
Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag ergeben sich fast ausschließlich aus
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss in Höhe von 8.326,92 Euro wird dem Gewinnvortrag in Höhe von 28.573,05 Euro hinzugerechnet. Der Gewinn in Höhe von 36.899,97 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang geben entsprechend den gesetzlichen Vorschriften grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend wieder.

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Hüseyin Kuru

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2012 - 31.12.2012

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 577,10 EUR.

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 577,10 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 11.10.2013 festgestellt.


Düsseldorf, 11.10.13 gez. Hüseyin Kuru  

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