Master Data

Registry
Register court München HRB 189653
Registered
12/28/2010
Industry
Engineering activities for structural designEngineering activities for technical building equipmentEngineering activities for construction project management of civil engineering constructions and transportation infrastructure
Purpose
Verkauf und Bewerbung von Ingenieurdienstleistungen in Deutschland und anderen europäischen Staaten.

History

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Management

NameRole
Zaafir Waheed
since 12/28/2010
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
ZW AUTOMOTIVE SERVICES LTD.GBR
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

ZW AUTOMOTIVE SERVICES LTD.
United Kingdom
€25,000
100.00%

Financial Report

AEDESIGN GmbH

München

Jahresabschluss zum Rumpfgeschäftsjahr vom 5. Juli 2010 bis zum 31. Dezember 2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

Geschäftsjahr Eröffnungsbilanz
EUR EUR EUR
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 0,00 25.000,00
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 107,00 0,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.477,10 0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 11.727,17 14.204,27 0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 224,00 0,00
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.448,08 0,00
23.983,35 25.000,00

PASSIVA

Geschäftsjahr Eröffnungsbilanz
EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Jahresfehlbetrag -34.448,08 0,00
nicht gedeckter Fehlbetrag 9.448,08 0,00
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 25.000,00
B. Rückstellungen 9.031,21 0,00
C. Verbindlichkeiten 14.952,14 0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 14.952,14
23.983,35 25.000,00

ANHANG Für das Rumpfgeschäftsjahr 2010

AEDESIGN GmbH, München

1. Rechnungslegungsgrundsätze

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde unter Anwendung der Vorschriften des HGB (§§ 238 ff. HGB) unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Bei der Aufstellung wurde von den Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Werteverzehr des Anlagevermögens beachtet. Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips gemäß § 253 Abs. 3 HGB bewertet. Bei der Bewertung der Forderungen wurden sämtliche erkennbaren Risiken berücksichtigt. Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Liquide Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungsbetrag berücksichtigt. Soweit die Restlaufzeit von Rückstellungen am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungssätze verwendet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr liegen nicht vor.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten eine geleistete Sicherheitsleistung für einen Büroservicevertrag und Umsatzsteuerguthaben gegenüber dem Finanzamt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Vorauszahlungen für sonstige betriebliche Aufwendungen für das folgende Geschäftsjahr.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Aufwendungen für Aufbewahrungskosten für Geschäftsunterlagen, Kosten für ausstehende Dienstleistungsrechnungen, Beiträge zur Berufsgenossenschaft sowie Kosten für die Erstellung des Abschlusses und der Steuererklärungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über einem Jahr existieren nicht.

Verbindlichkeiten Gesamt Betrag Restlaufzeit bis 1 Jahr Restlaufzeit über 5 Jahre
EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, 12.889,87 12.889,87 0,00
davon gegenüber Gesellschaftern EUR 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 2.062,27 2.062,27 0,00
Davon gegenüber Gesellschafter: EUR 150,00
davon aus Steuern: EUR 1.912,27
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00
14.952,14 14.952,14 0,00

Die sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter bestehen in voller Höhe gegenüber ZED Group S.A., Belgien.

4. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung und Vertretung obliegt Herrn Zaafir Waheed, Manager, München. Er ist einzelvertretungsberechtigt.

Die Gesellschaft wird in den Abschluss der ZED Group S.A. Belgien einbezogen.

Nach Auskunft der Geschäftsleitung bestanden zum Ende des Geschäftsjahres 2010 keine vermerkpflichtigen Haftungsverhältnisse und weiteren sonstigen finanziellen Verpflichtungen von Bedeutung.

Die Gesellschaft beschäftigt im Geschäftsjahr im Durchschnitt einen Mitarbeiter.

 

München, den 28. Dezember 2011

gez. Zaafir Waheed, Geschäftsführer

Der Jahresabschluss wurde am 28. Dezember 2011 festgestellt.

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