Clement Service- u. Handels GmbHLiquidated

73340 Amstetten, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 4563
Registered
7/22/2002
Industry
Trade of steam, hot water and cooled airWholesale of detergents and cleaning materialsWholesale of chemical products
Purpose
Kundendienst an Kälte- und Melkanlagen sowie Handel mit Spülmitteln für Kälte- und Melkanlagen

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Harald Kretschmann
since 6/8/2022
Managing Director
Reinhold Köhler
since 6/8/2022
Managing Director
Volker Clement
since 3/28/2006
Managing Director

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Clement Service- u. Handels GmbH

Amstetten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Anlagevermögen 29.452,00 40.940,00
I. Sachanlagen 29.452,00 40.940,00
B. Umlaufvermögen 619.542,62 784.231,45
I. Vorräte 122.735,89 28.239,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 383.608,99 203.043,50
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 174.740,88 3.521,32
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 113.197,74 552.948,56
Aktiva 648.994,62 825.171,45

Passiva

31.12.2021
EUR
31.12.2020
EUR
A. Eigenkapital 532.164,44 607.327,25
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 82.327,25 270.110,98
III. Jahresüberschuss 424.837,19 312.216,27
B. Rückstellungen 76.354,94 138.652,72
C. Verbindlichkeiten 40.475,24 79.191,48
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 33.749,81 37.674,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 6.725,43 41.517,46
Passiva 648.994,62 825.171,45

Anhang

Allgemeine Angaben

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Clement Serv.- u. Handels GmbH

Firmensitz laut Registergericht: 73340 Amstetten

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Ulm

Register-Nr.: 4563

Der Jahresabschluss der Clement Serv.- u. Handels GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren verwendet.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288, 274a HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.
Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.
Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

-  Beteiligungen zu Anschaffungskosten

-  sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Ruckzahlungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer:


2021
2020

Anzahl
Anzahl
Angestellte
2
2
Arbeiter/Arbeiterinnen
3
3
Aushilfen

1
insgesamt
5
6

sonstige Berichtsbestandteile

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2021

Amstetten, 05. April 2022

gezeichnet Volker Clement

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.05.2022 festgestellt.

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