Master Data

Registry
Register court Kiel HRB 10137 KI
Registered
9/16/2008
Industry
Intermediation service activities for accommodationOther reservation service and related activities n.e.c.Intermediation service activities for food and beverage services activities
Purpose
Vermittlung von Gast- und Beherbergungsverträgen aller Art insbesondere unter Nutzung des Internets und elektronischer Medien.

History

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Management

NameRole
Thomas Nordmeier
since 9/16/2008
Managing Director
Monika Weglewski
since 9/16/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

Hogenmoor 18, 24558 Henstedt-Ulzburg
€12,500
50.00%
Norderstedter Straße 29 c, 24558 Henstedt-Ulzburg
€12,500
50.00%

Holdings

NameOwnership
BENI8 GmbHDissolved
99.97%

Financial Report

roomnight easy GmbH

Henstedt-Ulzburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz

Aktiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen 304.544,60 629.912,70
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3,00 97.205,00
II. Sachanlagen 304.540,60 507.714,70
III. Finanzanlagen 1,00 24.993,00
B. Umlaufvermögen 2.118.794,12 3.029.137,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.071.030,69 2.473.493,32
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 47.763,43 555.643,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.787,61 1.528,11
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 340.289,74 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.765.416,07 3.660.577,83

Passiva

31.12.2014
EUR
31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital 0,00 4.031,44
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 20.637,18 -32.419,80
III. Jahresfehlbetrag 344.652,56 53.388,36
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 340.289,74 0,00
B. Rückstellungen 9.870,38 17.200,00
C. Verbindlichkeiten 2.755.545,69 3.639.346,39
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.765.416,07 3.660.577,83

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.


Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.


Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.


Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.


Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.


Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung


Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.


Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung wurde auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.


Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 150,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.


Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.


Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.


Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.


Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.


Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.


Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz



Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt


Eigenkapital


Das Stammkapital von € 25.000,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.


Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für den Jahresabschluss.


Sonstige Angaben

Geschäftsführung


Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Monika Weglewski und Thomas Nordmeier.


Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Anteilsbesitz


An den nachfolgend aufgeführten Unternehmen besteht ein Anteilsbesitz von mindestens 20 %:


Name und Sitz der
Gesellschaft
Anteil am Kapital in % Eigenkapital in Tsd. Ergebnis in Tsd. Geschäftsjahr
Beni8 GmbH, Henstedt-Ulzburg 99,972 0 -4,5 2014

Gem. § 296 Abs. 2 HGB wurde auf die Einbeziehung des Jahresabschlusses der Beni8 GmbH verzichtet.



Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.



Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 3.12.2015.

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