STIW Management GmbHLiquidated

40885 Ratingen, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 66368
Previous
STIW Facility Management GmbH
Registered
2/15/2011
Industry
General cleaning of buildingsManagement of non-residential real estate on a fee or contract basisOther building and industrial cleaning activities n.e.c.
Purpose
Das Gebäudemanagement und die Gebäudebetreuung, insbesondere Hausmeisterservice, Winterdienst, Unterhaltsreinigung und Industriereinigung und -wartung.

History

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Management

NameRole
Ferdi Feimov Hasanov
since 8/19/2020
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€22,500
90.00%

Financial Report

STIW Facility Management GmbH

Ratingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 5.876,00
I. Sachanlagen 5.876,00
B. Umlaufvermögen 160.543,78
I. Vorräte 11.475,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 49.647,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 99.420,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.667,87
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 4.299,08
Summe Aktiva 172.386,73

Passiva

31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen 2.500,00
II. Verlustvortrag 58.859,88
III. Jahresüberschuss 32.060,80
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag -4.299,08
B. Rückstellungen 21.826,00
C. Verbindlichkeiten 150.560,73
Summe Passiva 172.386,73

Anhang


Der Jahresabschluss der STIW Facility Management GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.
Die Einzelposten des veröffentlichten Jahresabschlusses sind auf volle Euro auf- bzw. abgerundet.
 

1.1          Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses


Größenklassen
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
 

1.2          Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen


Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten das Geschäftsjahr betreffende, noch nicht veranlagte Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
 
Grundlagen für die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro
Soweit der Jahresabschluss auf fremde Währung lautende Sachverhalte enthält, werden dieselben in Euro umgerechnet.
Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Kurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.
·          
Auswirkungen steuerrechtlich begründeter Maßnahmen auf das Jahresergebnis
Allein nach steuerrechtlichen Vorschriften durchgeführte Maßnahmen lagen nicht vor.
 
Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen
Keine.
 
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Der Betrag der in den kumulierten Abschreibungsbeträgen nicht enthaltenen Sofortabschreibungen beträgt € 0,00.
 
Aktivierte Disagiobeträge
In die Rechnungsabgrenzungsposten wurde ein Disagiobetrag in Höhe von € 0,00 eingestellt.
 
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).
 

1.3          Sonstige Pflichtangaben


Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
Name des ersten Geschäftsführers: Herr Musa Ayten

Namen der Mitglieder des Aufsichtsrats
Im Aufsichtsrat saßen folgende Personen:
Ein Aufsichtsrat besteht nicht.
 
 
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern ( § 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
 


Sachverhalte

Betrag

Ausleihungen

€ 0,00

Verb. Musa Ayten

€ 37.127,94

:

 


Das Darlehen wurde mit 1% verzinst.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.2.2019.

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