Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 213630
Registered
2/18/1999
Industry
Agents involved in the sale of office machinery, computers, peripheral equipment and softwareAgents involved in the sale of toolsAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spirits
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist die Erstellung, Vertrieb, Support und Betreibung von Internetsoftware, sowie die Vermittlung von Verträgen über Anschaffung oder Veräußerung von Waren aller Art und sonstige Gegenstände des Handelsverkehrs. Die Gesellschaft kann gleichartige oder ähnliche Unternehmen erwerben und deren Vertretung übernehmen.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Rolf Lang
since 4/5/2006
Managing Director
Oliver Schulze
since 4/5/2006
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders
Beta

2 shareholders

GmbH structure

Name
Location
Amount
Share
Rolf Lang
73770 Denkendorf
€140,000
50.00%
Oliver Schulze
73765 Neuhausen
€140,000
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

agorum Software GmbH

Ostfildern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 2.040.322,00 1.748.805,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.892.293,00 1.570.690,00
II. Sachanlagen 148.029,00 178.115,00
B. Umlaufvermögen 1.520.865,81 1.850.218,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 289.170,72 413.805,85
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.231.695,09 1.436.413,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 25.094,27 35.514,78
Summe Aktiva 3.586.282,08 3.634.538,69

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.868.602,02 1.660.632,99
I. gezeichnetes Kapital 280.000,00 280.000,00
II. Gewinnvortrag 1.380.632,99 1.377.290,68
III. Jahresüberschuss 207.969,03 3.342,31
B. Rückstellungen 68.400,00 129.000,00
C. Verbindlichkeiten 1.083.922,56 1.272.574,70
D. Passive latente Steuern 565.357,50 572.331,00
Summe Passiva 3.586.282,08 3.634.538,69

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die agorum Software GmbH hat ihren Sitz in Ostfildern und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart (Reg.Nr. HRB213630).

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§266 Abs.1,276,288HGB) und bei der Offenlegung (§326HGB bzw. §327HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des §250HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

2. Sachanlagen

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen gemäß §7Abs.1EStG nach der linearen Methode vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 800,00 Euro wurden sofort abgeschrieben.

3. Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

4. Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

5. Ford. aus Lieferungen u. Leistungen u. sonst. Vermögensgegenstände

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die bis zum Bilanzstichtag noch nicht veranlagten Steuern.

7. Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

8. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Anlagevermögen

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden aktiviert. Der Gesamtbetrag dieser Entwicklungskosten betrug im Geschäftsjahr 2022 TEUR 1.571.

Bei der Ermittlung der Herstellungskosten von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wurden keine Fremdkapitalzinsen berücksichtigt.

II. Forderungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr
EUR EUR EUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Sonstige Vermögensgegenstände 413.793 0 351.769 0

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

III. Eigenkapital

Der Gesamtbetrag, der gem. § 268 Abs. 8 HGB der Ausschüttungssperre unterliegt, beträgt EUR 998.352,00.

IV. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten stellt sich bezüglich den Restaufzeiten und der Besicherung wie folgt dar:

Restlaufzeit
bis 1 Jahr
Restlaufzeit
1 bis 5 Jahre
Restlaufzeit
mehr als 5 Jahre
davon durch Pfandrechte gesichert
EUR EUR EUR EUR
Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten 1.062.856 552.666 510.190 0

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten i.H.v. EUR 120.851,58.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i.S. von §251HGB sind, die aber für die Beurteilung der Lage des Unternehmens von Bedeutung sind, sind nachfolgend gesondert erläutert.

V. Passive latente Steuern

Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände EUR 1.884.525,00

Davon 30% passive latente Steuern EUR 565.357,50

Sonstige Angaben

I. Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse:

II. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Verpflichtung p.a. Aufwand/
Mittelabfluss
Angabe § 285 Nr. 3a HGB
2023
TEUR
2024
TEUR
2025
TEUR
ab 2026
TEUR
Mietaufwand 78.660 78.660 78.660 78.660 78.660
Leasingaufwand 39.217 39.217 30.200 26.623 18.618
Summe 117.877 117.877 108.860 105.283 97.278

D. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Lang Rolf GGF Einzeln
Schulze Oliver GGF Einzeln
Klein Anne GGF Einzeln

Auf die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gemäß §286Abs.4HGB verzichtet.

II. Arbeitnehmer

Die Gesamtzahl der durchschnittlichen Angestellten beträgt 24.

III. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

A. Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2023

Hiermit bestätigen wir nach bestem Wissen, dass der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt.

 

Ostfildern, den 01.06.2024

gez. Herr Rolf Lang

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 1.6.2024.

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