caspar david GmbHLiquidated

82541 Münsing, DEU

Master Data

Registry
Register court München HRB 148988
Registered
9/1/2003
Industry
Wholesale of textilesWholesale of clothingRetail sale of textiles
Purpose
Groß- und Einzelhandel, Im- und Export sowie Vermittlung von Textil- und Lederbekleidung und Accessoires aller Art.

History

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Management

NameRole
Andrea Gumprecht
since 10/9/2008
Liquidator

Beneficial Owners

50.00% identified50.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
50.00%

Unresolved chains (1)

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

€150,000
50.00%

Financial Report

caspar david GmbH

Starnberg-Percha

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

31.12.2007 31.12.2006
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 9.079,00 6.124,00
II. Sachanlagen 5.318,00 8.388,00
14.397,00 14.512,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 63.200,00 39.780,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 47.075,06 47.186,04
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 237.882,63 289.365,95
348.157,69 376.332,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.039,42 8.737,32
368.594,11 399.581,36

PASSIVA

31.12.2007 31.12.2006
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00
II. Gewinnvortrag 17.407,81 0,00
III. Verlustvortrag 0,00 -253,21
IV. Jahresüberschuss 0,00 17.661,02
V. Jahresfehlbetrag 1.438,86 0,00
315.968,95 317.407,81
B. Rückstellungen 5.104,00 30.597,00
C. Verbindlichkeiten 47.521,16 51.576,55
368.594,11 399.581,36

Anhang zum 31. Dezember 2007

A. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (Angaben gem. § 284 HGB)

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften sind die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die auf den Jahresabschluss angewandten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden. In der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist ebenfalls Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Aufgliederung und Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel dargestellt, der Bestandteil dieses Anhangs ist. Die Geschäftsjahres- und die kumulierte Abschreibung je Posten der Bilanz sind ebenfalls aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte / Teilwerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennbetrag unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme. Soweit handelsrechtlich zulässig, wurden im Einklang mit den steuerlichen Vorschriften stehende Berechnungsverfahren verwendet.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind unter Beachtung des Imparitätsprinzips mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Buchwert Zugang - Abgang Umbuchung
A H K - AHK-Abgang AHK-Umbuchung
Bilanzposten 01.01.2007
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 6.124,00
6.840,00
4.300,00 0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 6.124,00
6.840,00
4.300,00 0,00
0,00
0,00
0,00
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.388,00
37.728,11
2.599,58 0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Sachanlagen 8.388,00 2.599,58 0,00 0,00
37.728,11 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 14.512,00 6.899,58 0,00 0,00
44.568,11 0,00 0,00
Werte in: EUR
Abschreibung Zuschreibung Buchwert
Geschäftsjahr (kumuliert) A H K
Bilanzposten - Korr.Abgang 31.12.2007
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.345,00 2.061,00 0,00 9.079,00
11.140,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände 1.345,00 2.061,00 0,00 9.079,00
11.140,00
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.669,58 35.009,69 0,00 5.318,00
40.327,69
Summe Sachanlagen 5.669,58 35.009,69 0,00 5.318,00
40.327,69
Summe Anlagevermögen 7.014,58 37.070,69 0,00 14.397,00
51.467,69

B. Sonstige Pflichtangaben gem. § 285 HGB

Ergebnisverwendung

Betreffend der Darstellung der Ergebnisverwendung im Anhang wird sich, was den Ausweis betrifft, auf die §§ 325 Abs. 1, 326 HGB berufen.

Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des Geschäftsjahres 2007 wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Frau Andrea Gumprecht, Kauffrau, alleinvertretungsberechtigt geführt.

Sonstige Rückstellungen

Der Bilanzansatz setzt sich im Wesentlichen zusammen aus

Rückstellungen für

T€
 Aufbewahrungskosten 1,4
 Berufsgenossenschaft 0,7

 

Starnberg-Percha, den ........................................

casper david GmbH

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