Friedhelm Falmer GmbHLiquidated

45355 Essen, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 9262
Registered
1/4/2001
Industry
Wholesale of paint and varnishAgents involved in the sale of building materials, paints and varnishesAgents involved in the sale of furniture
Purpose
Die Durchführung von Arbeiten im Bereich der Akustik und des Trockenbaus, sowie der Handel mit einschlägigen Artikeln.

History

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Management

NameRole
Andreas Michael Falmer
since 7/27/2012
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Am Heidberg 61, 47259 Duisburg
€26,000
100.00%

Financial Report

Friedhelm Falmer GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

35.659,00

36.537,00

I. Sachanlagen

35.659,00

36.537,00

B. Umlaufvermögen

657.722,08

489.922,99

I. Vorräte

373.275,29

230.818,11

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

282.455,41

226.015,93

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

1.991,38

33.088,95

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.858,01

8.224,26

D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

10.236,54

6.651,42

E. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

179.483,59

26.671,09

Summe Aktiva

885.959,22

568.006,76



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

0,00

0,00

I. Gezeichnetes Kapital

26.000,00

26.000,00

II. Verlustvortrag/Gewinnvortrag

-52.671,09

46.948,83

III. Jahresfehlbetrag

-152.812,50

-99.619,92

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

179.483,59

26.671,09

B. Rückstellungen

113.377,14

112.825,07

C. Verbindlichkeiten

772.582,08

455.181,69

Summe Passiva

885.959,22

568.006,76

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 274a, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein.

Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar, auf Ausweis unwesentlicher Abweichungen wird verzichtet.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist konservativ bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die Gesellschaft weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aus. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfallrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf die nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

Die liquiden Mittel wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

III. Angaben zur Bilanz

Die Forderungen gegen Gesellschafter betragen insgesamt 11.578,01 Euro.

Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr betragen insgesamt 246,91 Euro.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen wurden pauschal mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt.

Die Pensionsverpflichtungen ist unter Zugrundelegung eines Rechnungszinsfußes von 5,14% (Vorjahr 5,15%) und der Richttafeln 2005G von Prof. Dr. Klaus Heubeck ermittelt. Der Berechnung wurde ein Rententrend von 0% angesetzt. Weiterhin wurde von Lohn-/Gehaltssteigerungen von 0% und einer Fluktuation von 0% ausgegangen. Die Bewertung erfolgte nach anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels der sog. PUC-Methode.

Die Verpflichtungen aus Pensionszusagen sind teilweise durch Vermögensgegenstände gesichert. Die Vermögensgegenstände sind dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen und dienen ausschließlich der Erfüllung der Schulden aus Pensionsverpflichtungen. Die Vermögensgegenstände und Pensionsverpflichtungen wurden nach § 246 Abs. 2, Satz 2 HGB i.d.F. des BilMoG miteinander verrechnet, erstmals im Geschäftsjahr 2010. Entsprechend wurde mit den zugehörigen Aufwendungen und Erträgen aus der Abzinsung und aus dem zu verrechnenden Vermögen zu verfahren.

Am Abschlussstichtag betragen die Anschaffungskosten der Vermögensgegenstände 108.008,34 Euro, der beizulegende Zeitwert der Vermögensgegenstände 108.008,34 Euro und der Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtung 97.771,80 Euro.

Im Geschäftsjahr wurden 0,00 Euro Erträge mit 9.356,00 Euro Aufwendungen nach § 246 Abs. 2, Satz 2 HGB i.d.F. des BilMoG verrechnet.

Da der Wert der verrechneten Vermögensgegenstände den Erfüllungsbetrag der Pensionsrückstellung übersteigt wurde der Unterschiedsbetrag auf der Aktivseite "Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung" ausgewiesen.

Der Unterschiedsbetrag aufgrund der geänderten Bewertungsvorschriften nach BilMoG der Pensionsverpflichtung zum 01.01.2010 betrug 11.917,00 Euro. Dieser Zuführungsbetrag wird bis spätestens zum 31.12.2024 in jedem Jahr zu mindestens einem Fünfzehntel angesammelt. Im Geschäftsjahr wurden 794,47 Euro den Rückstellungen zugeführt. Somit verbleibt ein Zuführungsbetrag zum Bilanzstichtag in Höhe von 10.328,06 Euro.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter betragen insgesamt 6.453,89 Euro.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen insgesamt 724.583,11 Euro.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr von folgenden Geschäftsführern vertreten: Herrn Friedhelm Falmer (Kaufmann).

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Auf die Angaben über die Bezüge der Geschäftsführung wurde entsprechend der Regelungen des § 288 Absatz 1 HGB verzichtet.

 

der Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 26.11.2012

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