De Clemente GmbHLiquidated

76698 Ubstadt-Weiher, DEU

Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 230602
Registered
1/13/1981
Industry
Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesActivities of agents involved in the wholesale of motor vehicle parts and accessoriesActivities of holding companies
Purpose
Die Vornahme aller Geschäfte, welche direkt oder indirekt mit dem Vorstehenden im Zusammenhang stehen. Die Übernahme der Geschäftsführung fremder Unternehmen. Die Gesellschaft kann gleichartige Unternehmen erwerben oder sich an ihnen beteiligen und sämtliche einschlägigen Geschäfte betreiben, die geeignet sind, die Unternehmungen der Gesellschaft zu fördern. Sie darf Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten. Gegenstand des Unternehmens ist der Anund Verkauf sowie die Reparatur von Fahrzeugen, insbesondere aber von Personenkraftwagen sowie die Vermietung von Kraftfahrzeugen.

History

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Financial Report

De Clemente GmbH

Ubstadt-Weiher

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.945,00 3.049,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,50 0,50
II. Sachanlagen 2.944,50 3.048,50
B. Umlaufvermögen 5.846,62 6.463,86
I. Vorräte 784,77 2.292,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 3.041,40 4.030,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.020,45 140,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.057,94 1.270,10
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 77.668,96 68.648,57
Bilanzsumme, Summe Aktiva 87.518,52 79.431,53

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Bilanzverlust 103.233,55 94.213,16
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 77.668,96 68.648,57
B. Rückstellungen 1.282,53 1.791,55
C. Verbindlichkeiten 86.235,99 77.639,98
Bilanzsumme, Summe Passiva 87.518,52 79.431,53

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der De Clemente GmbH zum 31.12.2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend wurden die Vorschriften zur Rechnungslegung durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) angewandt.

Zusätzlich waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 150,00 Euro wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten unter Berücksichtigung niedrigerer Tageswerte angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Der Ansatz erfolgte zum Nominalwert, ebenso wie bei dem Kassen- und Bankguthaben.

Der Ansatz der Rechnungsabgrenzungsposten erfolgte mit dem auf Zeiträume nach dem Bilanzstichtag entfallenden Betrag.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden.
Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von dem Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Angabe zu Verbindlichkeiten

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 60.456,86 (Vorjahr: Euro 39.366,45).

Sonstige Pflichtangaben

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Erster Geschäftsführer:
Salvatore De Clemente
ausgeübter Beruf:
Geschäftsführer


Angaben nach § 42 (3) GmbHG


Gegenüber dem Gesellschafter bestanden folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten: 25.703,07 EUR

Anwendung der Ausnahmeregelung nach § 286 (3) HGB

Auf die Aufstellung des Anteilsbesitzes wurde verzichtet, da diese Aufstellung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung dem Unternehmen einen erheblichen Nachteil zufügen kann.


Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Es wird von der Schutzklausel des § 286 (4) HGB Gebrauch gemacht, da aus der Angabe auf die Bezüge eines einzelnen Mitgliedes geschlossen werden kann.

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag wird zusammen mit dem Verlustvortrag aus dem Vorjahr im Bilanzverlust auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Geschäftsführer wurde auf die bilanzielle Überschuldung hingewiesen.


Unterschrift der Geschäftsführung
  

Ubstadt-Weiher, den
 
Salvatore De Clemente

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.12.2012 festgestellt.

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