Rastalit Concept GmbHLiquidated

47638 Straelen, DEU

Master Data

Registry
Register court Kleve HRB 10533
Previous
RASTALIT HAUS GmbH
Registered
4/15/2002
Industry
Agents involved in the sale of building materials, paints and varnishesManufacture of builders’ ware of plasticWholesale of wood in the rough and sawn timber
Purpose
Die Planung und der Vertrieb von Selbstbau-, Mitbau-, Ausbau-Häusern, Keller- Materialbausätzen sowie transportable Bauten/Fertighäuser aus Metall bzw. nicht aus Metall. Weiterhin werden Bauelemente und Materialien aller damit verbundenen Gewerke sowie Heizungs-, Sanitär- und Elektro-Materialien vertrieben, ferner der Handel mit und Vertrieb von Werbeartikeln, Textilien, Werbegeschenke und Werbemitteln.

History

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Management

NameRole
Patrick Pfeiffer
since 9/21/2010
Managing Director

Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

€21,200
80.00%

Financial Report

Rastalit Concept GmbH Vertrieb v.Fertigbauteilen/Werbeartikel

Moers

(vormals: Duisburg)

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010

Rastalit Concept GmbH Vertrieb v.Fertigbauteilen/Werbeartikel, Moers

AKTIVA

EUR Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 742,00 433,00
II. Sachanlagen 22.747,00 23.489,00 743,50
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 2.044,23 1.522,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 32.299,52 3.360,44
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.000,00 (EUR 0,00)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 395,99 34.739,74 1.652,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.014,60 360,90
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 18.742,46 9.121,83
77.985,80 17.194,81

PASSIVA

Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 26.500,00 26.500,00
II. Verlustvortrag -35.621,83 -26.827,08
III. Jahresfehlbetrag -9.620,63 -8.794,75
nicht gedeckter Fehlbetrag 18.742,46 9.121,83
buchmäßiges Eigenkapital 0,00 0,00
B. Rückstellungen 986,00 500,00
C. Verbindlichkeiten 76.999,80 16.694,81
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 54.899,80 (EUR 16.694,81)
77.985,80 17.194,81

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

I. Wesentliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss ist unter Berücksichtigung der Vereinfachungsvorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften erstellt worden. Von größenabhängigen Erleichterungen habe ich wahlweise Gebrauch gemacht.

Erstmalig wurden die Vorschriften des HGB i. d. F. des BilMoG angewendet. Die Vorjahreszahlen sind grundsätzlich jedoch vergleichbar und mussten somit gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht angepasst werden.

2. Anlagevermögen

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibungen bewertet.

3. Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben besteht bei der Sparkasse am Niederrhein und der Sparkasse Duisburg. Das Guthaben wird mit dem Nennbetrag bewertet und ist durch Kontoabschlüsse nachgewiesen.

Gemäß § 268 Abs. 1 HGB ergibt sich folgende Entwicklung zum 31.12.2010:

Gezeichnetes Kapital 26.500,00
Verlustvortrag -35.621,83
Jahresfehlbetrag -9.620,63
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag -18.742,46

Der Gesellschafter hat eine Rangrücktrittsvereinbarung abgegeben.

4. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

5. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten werden ebenfalls zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Es besteht eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gesellschafter Detlev Pfeiffer in Höhe von € 41.775,98. Es besteht eine Rangrücktrittserklärung in Höhe von € 19.675,98.

II. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung

A. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens zeigt der folgende Anlagespiegel:

Stand 01.01.10
Zugänge
Abgänge
Umbuchungen
kumulierte Abschreibungen 31.12.10
Zuschreibungen Geschäftsjahr
Buchwert 31.12.10
A. Anlagevermögen              
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. EDV-Software 433,00 498,75 0,00 0,00 189,75 0,00 742,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 330,50 21.428,57 0,00 0,00 2.537,07 0,00 19.222,00
2. Geringwertige WG Sammelposten 413,00 4.028,87 0,00 0,00 916,87 0,00 3.525,00
1.176,50 25.956,19 0,00 0,00 3.643,69 0,00 23.489,00

2. Verbindlichkeiten (Verbindlichkeitenspiegel)

Restlaufzeit gesamt
bis zu einem Jahr
zwei bis fünf Jahre
mehr als fünf Jahre
sonstige 54.899,80 22.100,00 0,00 76.999,80
(davon aus Steuern) (10.725,93) (0,00) (0,00) (10.725,93)
54.899,80 22.100,00 0,00 76.999,80

B. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betreffen Gehälter und Aushilfslöhne.

2. Abschreibungen

Verweis auf das Anlageverzeichnis.

III. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Herr Detlev Pfeiffer, Duisburg Herr Patrick Pfeiffer, Alpen

2. Ergebnisverwendung

Wir schlagen der Gesellschafterversammlung vor, den Bilanzverlust 2010 (€ 45.242,46) auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Moers, im August 2011

Detlev Pfeiffer

Patrick Pfeiffer

Datum der Feststellung: 31. August 2011

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