Master Data

Registry
Register court Saarbrücken HRB 10783
Previous
E. Doppler, Gesellschaft für Medizin-, Orthopädie- und Rehabilitationstechnik mbH
Registered
8/6/1996
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentRetail sale of other medical and orthopaedic goodsWholesale of pharmaceutical goods
Purpose
Die Medizin-, Orthopädie- und Rehabilitationstechnik, der Einzel- und Großhandel mit medizintechnischen Geräten, Sanitätswaren und orthopädischen Hilfsmitteln.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Silke Doppler
since 8/31/2020
Procura
Peter Doppler
since 3/24/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

66125 Saarbrücken-Dudweiler, Am Löbel 8
€19,200
61.94%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Doppler GmbH

Saarbrücken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

11.323,50

14.952,50

II. Sachanlagen

283.164,00

340.345,50

III. Finanzanlagen

18.346,99

18.346,99

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

365.838,63

368.334,23

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

278.128,82

312.171,54

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

41.203,63

11.601,06

C. Rechnungsabgrenzungsposten

12.545,00

4.716,93

Summe Aktiva

1.010.550,57

1.070.468,75



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

145.508,88

143.305,48

I. Gezeichnetes Kapital

31.000,00

31.000,00

II. Kapitalrücklage

70.000,00

70.000,00

III. Gewinnvortrag

36.564,48

58.475,56

IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

7.944,40

-16.170,08

B. Rückstellungen

71.891,00

59.720,00

C. Verbindlichkeiten

793.150,69

867.443,27

Summe Passiva

1.010.550,57

1.070.468,75

ANHANG

A. Allgemeine Hinweise

Die Gesellschaft ist unter der Firma Doppler GmbH mit Sitz in Saarbrücken im Handelsregister des Amtsgerichts Saarbrücken, Abteilung B, unter Nr. 10783 eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamt-kostenverfahren aufgestellt.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben wir einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten der Bilanz ebenfalls an dieser Stelle gemacht.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu den Anschaffungskosten bilanziert und werden, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen vermindert. Entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwerte werden über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 15 Jahren abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird,
soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen erfolgten ausschließlich linear. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen zeitanteilig. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 netto werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Bei den Finanzanlagen werden die Anteilsrechte zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die Vorräte (Handelswaren) werden zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Die unfertigen Erzeugnisse und Leistungen werden retrograd durch Rückrechnung von den
voraussichtlichen Erlösen mit den Herstellungskosten bewertet.

Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr sind abgezinst.

Im Rechnungsabgrenzungsposten wurde im Hinblick auf die Aktivierung von Disagien vom
Bilanzierungswahlrecht Gebrauch gemacht.

Die Sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind mit ihrem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit Restlaufzeiten von über
einem Jahr wurden entsprechend ihrer Laufzeit mit dem durch die Bundesbank vorgegebenen Zinssatz zum Bilanzstichtag abgezinst.

Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben allesamt eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten keine Beträge, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Rechnungsabgrenzungsposten

Hierin enthalten sind Disagien von TEUR 1, die über die Laufzeit der Darlehensverträge abgeschrieben werden.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben in Höhe von TEUR 612 eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und in Höhe von TEUR 181 eine Restlaufzeit von einem bis fünf Jahren.

Besicherungen der Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEUR 502.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle längerfristige Verpflichtungen von Bedeutung in Höhe von TEUR 698.

Im Einzelnen betreffen diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

- Leasing Kfz in Höhe von TEUR 8 mit einer Laufzeit bis Dezember 2026.

- Mieten für betriebliche Räumlichkeiten in Höhe von TEUR 690 mit einer Restlaufzeit bis längstens August 2029.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten periodenfremde Erträge in Höhe von TEUR 78, die aus Rechnungskorrekturen der Vorjahre resultieren.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von TEUR 98, die aus Rechnungskorrekturen der Vorjahre resultieren.

E. Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Saarbrücken, den 19. Februar 2025

gez. Peter Doppler

Geschäftsführer

 

Saarbrücken, den 19. Februar 2025

gez. Peter Doppler, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. Februar 2025

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