HomeCare PLUS GmbHLiquidated

22177 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 109539
Previous
PROFITABILE Vierundsechzigste Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Registered
5/18/2009
Industry
Wholesale of medical and orthopaedic goods, dental and laboratory material and equipmentAgents involved in the sale of pharmaceutical and medical goods, dental material, equipment and instruments, material and equipment for hospitals and for nursing care provided to old peopleRetail sale of other medical and orthopaedic goods
Purpose
der Vertrieb von Produkten für den medizinischen Bedarf, Hilfsmitteln, insbesondere Stoma-, Inkontinenz- und Wundversorgungsprodukten, jeweils einschließlich aller diesbezüglichen Tätigkeiten wie auch Instandhaltung und Wartung, alles jeweils soweit gesetzlich zulässig, auch in Form der Subunternehmerschaft. Ausgenommen sind Tätigkeiten im Sinne des § 1 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 und 7 KWG.

History

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Financial Report

HomeCare PLUS GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

11355,00

4995,00

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen

16787,00

15976,00

III. Finanzanlagen

B. Umlaufvermögen

956,49

0,00

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

452742,46

19865,40

III. Wertpapiere

IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

32819,59

115662,52

C. Rechnungsabgrenzungsposten

943,90

656,11

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

976645,69

180188,18

Summe Aktiva

1492250,13

337343,21



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25000,00

25000,00

II. Kapitalrücklage

III. Gewinnrücklagen

IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

-205188,18

0,00

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-796457,51

-205188,18

VI. Nicht gedeckter Fehlbetrag

976645,69

180188,18

B. Rückstellungen

17972,80

11717,82

C. Verbindlichkeiten

1474277,33

325625,39

D. Rechnungsabgrenzungsposten

Summe Passiva

1492250,13

337343,21

ANHANG

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2010 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010 wurde unter Anwendung der neuen handelsrechtlichen Vorschriften, die durch das Bilanzrechts­modernisierungsgesetz (BilMoG) in das deutsche Recht eingeführt wurden, sowie den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Gemäß Artikel 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB wurden bei Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden infolge der erstmaligen Anwendung der geänderten Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des BilMoG die Vorschriften nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB n.F., § 265 Abs. 1 HGB und § 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB nicht angewendet.

Eine Anpassung der Vorjahreszahlen bei der erstmaligen Anwendungen der geänderten Vorschriften ist entsprechend Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht erfolgt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen des beweglichen Anlagevermögens erfolgten linear. Die Nutzungsdauer beträgt bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Regel drei bis dreiundzwanzig Jahre. Im Vorjahr wurden abnutzbare bewegliche geringwertige Anlagegüter über EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 gemäß § 6 Abs. 2 a EStG in einen Sammelposten eingestellt und linear über einen Zeitraum von fünf Jahren abgeschrieben. Abweichend hiervon wurden die Zugänge von geringwertigen Wirtschaftsgütern mit einem Wert bis zu EUR 410,00 im Berichtsjahr sofort abgeschrieben.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden zu Nominalwerten bilanziert.

Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit den Nominalwerten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind mit den Nominalwerten angesetzt.

Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von 1.501,32 € enthalten.

Eigenkapital

Das Eigenkapital beträgt 25.000,00 €. Hierin ist ein voll eingezahltes Stammkapital mit 25.000,00 € enthalten.

Verbindlichkeiten

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Höhe von 221.616,21 € enthalten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen 27.661,12 €.

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind im Geschäftsjahr die Kauffrau Frau Claudia Cau und der Kaufmann Herr Stephan Wesselmann.

 

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.12.2011

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