Master Data

Registry
Register court München HRB 182666
Registered
11/30/2009
Industry
Repair and maintenance of aircraft and spacecraftManufacture of civilian air and spacecraft and related machineryEngineering activities for structural design
Purpose
Konstruktion, Design-Organisation, Herstellung, Design und Wartung von Flugzeugen und Gegenständen der Luftfahrt.

History

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Management

NameRole
Managing Director
Jörg Gorkenant
since 2/3/2010
Procura
Karola Gebhardt
since 2/3/2010
Procura
Andrew David Jackson
since 11/30/2009
Managing Director

Financial Report

328 Design GmbH

Weßling

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

AKTIVA

Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen        
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   37.014,00   37.767,00
II. Sachanlagen   51.811,00   14.146,00
III. Finanzanlagen        
B. Umlaufvermögen        
I.Vorräte        
1. Unfertige Leistungen       88.679,00
2. Geleistete Anzahlungen       252.175,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände        
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen   1.108.899,87   551.700,82
2. Sonstige Vermögensgegenstände   2.606,88   50.013,40
III. Wertpapiere        
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   71.058,30   172.094,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten   74.853,54   44.799,92
Summe Aktiva   1.346.243,59   1.211.375,64

PASSIVA

       
  Euro Gesamtjahr/Stand
Euro
Euro Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital        
I. Gezeichnetes Kapital   25.000,00   25.000,00
II. Kapitalrücklage        
III. Gewinnrücklagen        
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag   401.586,70   356.942,06
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   535.575,81   44.644,64
B. Rückstellungen   233.459,98   485.462,75
C. Verbindlichkeiten        
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten       0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen   10.416,49   75.714,01
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen   99.611,25   164.530,09
4. Sonstige Verbindlichkeiten   40.593,36   59.082,09
D. Rechnungsabgrenzungsposten        
Summe Passiva   1.346.243,59   1.211.375,64

Anhang Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2015

328 Design GmbH, Weßling

Allgemeine Erläuterungen

Die 328 Design GmbH, Weßling, ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften des HGB und des GmbHG erstellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu ihren Anschaffungskosten aktiviert und planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von drei bis acht Jahren linear abgeschrieben.

Sachanlagevermögen

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu ihren Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden planmäßig und unter Anwendung der linearen Abschreibungsmethode ermittelt. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 werden im Geschäftsjahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung drei bis fünf Jahre.

Vorratsvermögen

Unfertige Leistungen sind zu Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Die Herstellungskosten beinhalten angemessene Teile der Kosten der allgemeinen Verwaltung.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt. Alle Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig. Kurzfristige Währungsforderungen werden zum Devisenkassamittelkurs des Bilanzstichtages bewertet.

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind mit ihrem Nominalwert angesetzt. Fremdwährungsbestände werden zum Devisenkassamittelkurs des Bilanzstichtages bewertet.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und decken alle am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen ab.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Kurzfristige Verbindlichkeiten in ausländischer Währung werden zum Devisenkassamittelkurs des Bilanzstichtages bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Das Gezeichnete Kapital beträgt TEUR 25 und ist in voller Höhe eingezahlt.

Verbindlichkeiten

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit unter einem Jahr.

Haftungsverhältnisse

Bis zum 7. April 2015 bestand eine selbstschuldnerische Bürgschaft gegenüber dem Gläubiger eines Dritten in Höhe von EUR 2,0 Mio. Eine Inanspruchnahme des Haftungsobligos erfolgte nicht.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Der Geschäftsführung gehören an:

Andrew David Jackson, Kaufmann, Marple Cheshire/Großbritannien

Anthony Jonathan Shakesby, Kaufmann, Bournemouth/Großbritannien

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss 2015 von EUR 535.575,81 zusammen mit dem Gewinnvortrag von EUR 401.586,70 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Weßling, den 09. 09. 2016

Anthony Jonathan Shakesby, Geschäftsführer

Andrew David Jackson, Geschäftsführer

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