KUFO GmbHLiquidated

45276 Essen, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 24032
Registered
7/27/2012
Industry
Operation of arts facilities n.e.c.Management activities of other holding companiesOperation of variety theatres and cabarets
Purpose
Das Betreiben und die Verwaltung von Gastronomieobjekten, insbesondere in Kulturbetrieben und Museen; die Vornahme aller Geschäfte, die damit in Zusammenhang stehen und den Geschäftszweck fördern.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Fariba Faradjpour
since 6/25/2020
Liquidator

Balance Sheet Accounts

Financial Report

KUFO GmbH

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz 31. Dezember 2014

Aktiva

in EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
3. Geschäfts- oder Firmenwert 12.750,00
00035 Geschäfts- oder Firmenwert 12.750,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.750,00
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 52.180,00
00320 Pkw 29.506,00
00410 Geschäftsausstattung 21.951,00
00420 Büroeinrichtung 720,00
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 3,00
Summe II. Sachanlagen 52.180,00
Summe A. Anlagevermögen 64.930,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
3. fertige Erzeugnisse und Waren 5.018,65
03980 Bestand - Waren 5.018,65
Summe I. Vorräte 5.018,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
4. sonstige Vermögensgegenstände 12.411,03
01503 Forderungen gegen Geschäftsführer bis 1 Jahr 824,00
01525 Kautionen 3.000,00
01540 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen 3.150,00
01545 Umsatzsteuerforderungen 657,73
01548 Vorsteuer im Folgejahr abziehbar 1.486,97
01549 Körperschaftsteuerrückforderung 2.964,00
01570 Abziehbare Vorsteuer 1.632,34
01571 Abziehbare Vorsteuer 7 % 3.096,22
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % 11.412,02
01776 Umsatzsteuer 19 % - 56.959,53
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 41.147,28
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 12.411,03
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 57.718,43
01000 Kasse 3.000,00
01010 Nebenkasse 1 51.523,33
01100 Postbank 890,38
01200 Deutsche Bank 2.304,72
Summe B. Umlaufvermögen 75.148,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.461,47
00980 Aktive Rechnungsabgrenzung 2.461,47
Summe Aktiva 142.539,58

Passiva

in EUR
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Summe I. Kapital 25.000,00
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 59.483,14
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung 59.483,14
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag - 41.862,93
Summe A. Eigenkapital 42.620,21
C. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen 12.834,00
00957 Gewerbesteuerrückstellung 6.600,00
00963 Körperschaftsteuerrückstellung 6.234,00
3. sonstige Rückstellungen 469,75
00970 Sonstige Rückstellungen 469,75
Summe C. Rückstellungen 13.303,75
D. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 4.463,08
01610 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 4.463,08
8. sonstige Verbindlichkeiten 82.152,54
01700 Sonstige Verbindlichkeiten 15.444,50
01705 Darlehen Stauder 9.713,48
01706 Targobank - Notebook 389,70
01707 Darlehen - BMW Bank 34.355,50
01736 Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben 8.253,73
01740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 8.917,49
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer 2.154,51
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 2.923,63
Summe D. Verbindlichkeiten 86.615,62
Summe Passiva 142.539,58

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2014

I. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der KUFO GmbH, Essen, ist nach den Vorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Rechnungslegungsvorschriften des GmbHG aufgestellt worden.

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 18. Juli 2012 neu gegründet und hat die Betreibung und die Verwaltung von Gastronomieobjekten, insbesondere in Kulturbetrieben und Museen zum Inhalt. Das Stammkapital beträgt € 25.000,00.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögenswerte und der Schulden entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen auf der Grundlage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, bewertet worden.

Der Warenbestand wurde zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren Teilwert bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Der Warenbestand wurde per Stichtagsinventur ermittelt.

Das Stammkapital in Höhe von € 25.000,00 ist voll eingezahlt.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren sind nicht vorhanden.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr bestellt:

 

Frau Fariba Faradjpour

 

Essen, 26.05.2015

Geschäftsführerin

Fariba Faradjpour

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