Helmut Schmid GmbHLiquidated

89075 Ulm, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 1264
Registered
11/24/1981
Industry
Wholesale of electrical household appliancesAgents involved in the sale of electrical household appliancesRetail sale of electrical household appliances
Purpose
Der Vertrieb von Ersatzteilen, elektrischen Bauelementen und Zubehörteilen für Haushaltsgeräte.

History

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Management

NameRole
Achim Schmid
since 5/11/2007
Managing Director
Michael Schmid
since 5/11/2007
Managing Director
Helmut Schmid
since 4/5/2006
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

2 of 4 shown

15000
30.00%
15000
30.00%

Financial Report

Helmut Schmid GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 49.313,00 6.249,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 31.914,00 0,00
II. Sachanlagen 17.399,00 6.249,00
B. Umlaufvermögen 135.461,67 321.719,00
I. Vorräte 106.096,89 100.718,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 24.567,98 218.859,38
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 4.796,80 2.140,86
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 711.752,28 641.204,73
Bilanzsumme, Summe Aktiva 896.526,95 969.172,73

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 666.769,32 600.475,87
III. Jahresfehlbetrag 70.547,55 66.293,45
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 711.752,28 641.204,73
B. Rückstellungen 71.902,95 265.366,28
C. Verbindlichkeiten 824.624,00 703.806,45
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 729.963,56 631.742,79
Bilanzsumme, Summe Passiva 896.526,95 969.172,73

Anhang

der Helmut Schmid GmbH, Ulm
für das Jahr 2011

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gem. §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.
Die Gliederungen sind unverändert. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

 Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

Die erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und abgeschrieben.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Risiken aus überdurchschnittlicher Lagerdauer oder geminderter Gängigkeit wurden im Berichtsjahr durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzel- sowie Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen worden.

Die Rückstellungen für Pensionen wurde im Jahr 2010 erstmals nach den Vorschriften vom BilMoG bewertet und in zulässiger Höhe ausgewiesen.
Die Bewertung führte wegen einer Unterdotierung zu einer Aufstockung der Rückstellung zum 01.01.2010.
Die Anpassung zum 01.01.2010 wurde als außerordentlicher Aufwand mit 1/15 ertragswirksam verbucht (1/15 von EUR 40.686,00 = EUR 2.712,40).
Der nicht ausgewiesene Rückstellungsbetrag zum 31.12.2011 beträgt EUR 35.261,20

Die Rechnungsgrundlagen nach versicherungsmathematischen Grundsätzen sind:
Biomethrische Annahmen: Heubeck RT2005G
Bewertungsmethode: PUC-Methode
Rechnungszins: 5,140 % p.a.
Rententrend: 2,000 % p.a.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:
Unter den Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben T€ 0 (Vj. T€ 197) eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

Verbindlichkeiten:
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt T€ 730 (Vj. T€ 632).
Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind T€ 542 (Vj. T€ 480) gegenüber Gesellschaftern enthalten,    T€ 7 (Vj. T€ 9) betreffen Steuern und T€ 1 (Vj. T€ 1) Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.

Sonstige Angaben

Hinsichtlich der Überschuldung bestehen für Gesellschafterdarlehen Rangrücktritte über EUR 423.789,34.
Des weiteren bestehen seitens der Gesellschaft Bürgschaften i.H.v. EUR 180.000,00 (wie Vorjahr).

Geschäftsführung:
Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr sind Herr Helmut Schmid, Herr Achim Schmid und Herr Michael Schmid. Alle drei Geschäftsführer sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gewinnverwendung:
Der Bilanzverlust in Höhe von T€ 737 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Ulm im Oktober 2012

Die Geschäftsführung

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 541.701,19 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 480.028,94 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.10.2012 festgestellt.

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