Füllemann GmbHLiquidated

84036 Landshut, DEU

Master Data

Registry
Register court Landshut HRB 4212
Registered
7/9/1996
Industry
Rental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons by car sharingRental and leasing of motor vehicles with a maximum weight of more than 3,5 tonsOther rental and leasing of motor vehicles with a maximum weight not exceeding 3,5 tons
Purpose
Betreiben eines Autovermietungsunternehmens, insbesondere der Verleih von Kraftfahrzeugen zum Selbstfahrerbetrieb.

History

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Management

NameRole
Dichtl Günter
since 11/7/2003
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Günter Dichtl
50000
100.00%

Financial Report

Füllemann GmbH

Landshut

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz



AKTIVA

Geschäftsjahr

Vorjahr

Euro

Euro

Euro

A.

Anlagevermögen

I.

Sachanlagen

1.

andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung

13.016,51

36.445,51

B.

Umlaufvermögen

I.

Vorräte

1.

Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe

3.542,77

0,00

II.

Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

1.

Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen

375.987,35

256.305,14

2.

sonstige Vermögensgegenstände

  5.078,68

  67.313,55

381.066,03

323.618,69

III.

Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks

6.791,74

4.312,30

C.

Rechnungsabgrenzungsposten

13.349,76

15.341,96

- davon Disagio Euro 176,42
(Euro 210,16)

417.766,81

379.718,46

PASSIVA

Geschäftsjahr

Vorjahr

Euro

Euro

Euro

A.

Eigenkapital

I.

Gezeichnetes Kapital

25.564,59

25.564,59

II.

Verlustvortrag

1.058,36-

7.042,21

III.

Jahresüberschuss

1.780,08

8.100,57-

B.

Sonderposten mit
Rücklageanteil

42.522,00

24.004,00

C.

Rückstellungen

1.

sonstige Rückstellungen

5.990,00

6.975,00

D.

Verbindlichkeiten

1.

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

120.415,79

109.591,77

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 120.415,79
(Euro 109.591,77)

2.

Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

132.079,11

128.400,59

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 132.079,11
(Euro 128.400,59)

3.

sonstige Verbindlichkeiten

  90.473,60

  86.240,87

342.968,50

324.233,23

- davon gegenüber
Gesellschaftern
Euro 40.000,00 (Euro 0,00)

- davon aus Steuern
Euro 8.351,80 (Euro 2.733,01)

- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit Euro 0,00
(Euro 2.027,95)

- davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr
Euro 36.001,60
(Euro 36.904,33)

- davon mit einer Restlaufzeit
von mehr als fünf Jahren
Euro 40.000,00 (Euro 0,00)

417.766,81

379.718,46

Anhang



Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Füllemann GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit sind die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke, ebenso die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, überwiegend im Anhang aufgeführt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 und 275 Handelsgesetzbuch aufgestellt worden.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtl. Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Wie oben erwähnt wurde der Jahresabschluss der Füllemann GmbH auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG (Einzelanschaffungswert von nicht mehr als 410,00 Euro) wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Von der Bildung einer Ansparabschreibung für künftige Investitionen gem. § 7 g Abs. 3 EStG wurde Gebrauch gemacht. Die Voraussetzungen hierfür waren erfüllt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Bewertung erfolgte grundsätzlich mit dem Nennwert.

Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert bewertet.

Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustsrechnung

Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten

davon mit einer Restlaufzeit

bis 1 Jahr

1 - 5 Jahre

über 5 Jahre

gegenüber Kreditinstituten

120.415,79

0,00

0,00

aus Lieferungen und Leistungen

132.079,11

0,00

0,00

sonstige Verbindlichkeiten

36.001,60

14.472,00

40.000,00

davon

- gegenüber Gesellschaftern

(0,00)

(0,00)

(40.000,00)

- aus Steuern

(8.351,80)

(0,00)

(0,00)

- im Rahmen der sozialen Sicherheit

(0,00)

(0,00)

(0,00)

288.496,50

14.472,00

40.000,00

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestehen nach Auskunft der Geschäftsleitung nicht.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern betreffen ausschließlich das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Gewinnvortrag

Der Jahresfehlbetrag 2005 in Höhe von -8.100,57 Euro wurde gemäß Verwendungsbeschluss verwendet.

Auf neue Rechnung wurden nach Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus Vorjahren -1.058,36 Euro vorgetragen.

Vorschlag der Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2006 beträgt 1.780,08 Euro.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages per 31. Dezember 2005 ergibt sich ein Betrag von 721,72 Euro, der zu verwenden ist.

Auf neue Rechnung werden 721,72 Euro vorgetragen.

Die Geschäftsführung schlägt keine Gewinnausschüttung vor.

Beschluss über die Verwendung des Ergebnisses

Auf der Gesellschafterversammlung vom 28. Juni 2007 wurde der Vorschlag der Geschäftsführung zur Ergebnisverwendung angenommen.

Für das Geschäftsjahr 2006 wurde keine Gewinnausschüttung beschlossen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Herr Günter Dichtl

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