FRIDA GmbHLiquidated

45130 Essen, DEU

Master Data

Registry
Register court Essen HRB 25823
Previous
Klangvoll GmbH
Registered
3/2/2009
Industry
Provision of other services for non-artistic eventsOperation of live music venues, music clubs and similar socio-cultural centresOperation of variety theatres and cabarets
Purpose
Musikalische und gastronomische Veranstaltungen jeder Art, indoor und outdoor, das Betreiben eines Restaurantbetriebes einschließlich aller damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sowie die Planung, der Vertrieb, die Vermietung, die Instandsetzung und Instandhaltung von elektro- und nachrichtentechnischen Anlagen sowie der Vertrieb von Werbeträgern.

History

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Management

NameRole
Benjamin Simonkovics
since 11/3/2014
Managing Director

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

4 shareholders

GmbH structure

3 of 4 shown

Josephinenstraße 23, 45131 Essen
€8,500
34.00%
Sprinberg 30, 45219 Essen
€8,250
33.00%
Germany
€4,125
16.50%

Financial Report

Klangvoll GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz

AKTIVA
31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen 442.160,32 10.752,00
B. UMLAUFVERMÖGEN 127.889,43 11.473,36
I. Vorräte 8.710,36 0,00
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
90.081,49 7.427,36
1. Sonstige Vermögensgegenstände 61.467,55 7.427,36
III. Kassenbestand, Bundesbank-
guthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks
29.097,58 4.046,00
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 4.512,78 0,00
SUMME Aktiva 574.562,53 22.225,36
PASSIVA
31.12.2011
EUR
31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. EIGENKAPITAL 1.568,98 4.367,39
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag -20.632,61 -8.887,94
III. Jahresüberschuss
IV. Jahresfehlbetrag -2.798,41 -11.744,67
V. buchmäßiges Eigenkapital 1.568,98 4.367,39
B. RÜCKSTELLUNGEN 4.218,00 1.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN 533.775,55 16.857,97
davon mit einer Restlaufzeit
bis zu 1 Jahr
309.388,36 13.855,89
davon Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
228.479,34 5.852,32
davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit
6.839,49 35,20
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 35.000,00 0,00
SUMME Passiva 574.562,53 22.225,36

Anhang

Grundsätzliches zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden nur bei der Erstellung des Anhangs in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HBG aufgestellt.

Die dem Vorjahresabschluss zum 31.12.2010 zugrunde liegenden Ansatz-, Bewertungs- und Ausweismethoden werden unverändert fortgeführt.

Die Gesellschaft ist buchmäßig überschuldet. Gleichwohl kann von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen werden, da in Höhe von 9.000,00 EUR eine Rangrücktrittsvereinbarung mit den Gesellschaftern vorliegt, auf Grund derer die buchmäßige Überschuldung beseitigt ist.

 

Angaben zu den Posten des Jahresabschlusses

Die Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Bei abnutzbaren Vermögensgegenständen sind planmäßige Abschreibungen vorgenommen worden. Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte angesetzt worden.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter wurde vom Wahlrecht gemäß § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und im Jahr der Anschaffung zugleich ein Abgang unterstellt.

Die Warenbestände wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Soweit erforderlich sind die niedrigen beizulegenden Werte angesetzt worden.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden nach dem strengen Niederstwertprinzip bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 3.206,98 EUR wurden zu 100% einzelwertberichtigt.

Für die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des Nettobetrages vorgenommen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten auch solche, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle zum Bilanzstichtag drohenden Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten abzudecken.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sicherheiten wurden nicht gestellt.

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen besteht der übliche Eigentumsvorbehalt.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 Euro.

Es wurde in voller Höhe eingezahlt.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals wurden nur insoweit berücksichtigt, als der Gesellschaftsvertrag das zulässt.

 

Sonstige Angaben

Zum Abschlussstichtag bestanden keine in der Bilanz nicht ausgewiesenen Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Mario Bimmermann

Ab dem 21.06.2013 ist Herr Seydock Geschäftsführer.

Zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern wird jeweils ein Kontokorrentkonto (Gesellschafterverrechnungskonto) geführt. Die Verzinsung erfolgt gemäß gesonderter Vereinbarung.

Der Jahresabschluss wurde von der Gesellschafterversammlung am 06.09.2013

festgestellt.

44787 Bochum, 06.09.2013

 

_____________

Geschäftsführer

 

 

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