HABAU Handels- und Bau GmbH

Medeweger Straße 8, 19057 Schwerin, DEU

Master Data

Registry
Register court Schwerin HRB 3838
Registered
11/8/1985
Industry
Buying and selling of own non-residential real estateActivities of holding companiesDevelopment of building projects for other buildings and constructions
Purpose
(1) der Handel mit Waren aller Art, sofern hierfür eine besondere Erlaubnis nicht erforderlich ist, der Ankauf und Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, ferner die Vorbereitung und Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene oder fremde Rechnung ohne das dazu Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigen oder von Bewerbern um Erwerbs- oder Nutzungsrechte verwendet werden. (2) Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, andere Unternehmen erwerben und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errrichten.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Pauline Tuchel
since 10/30/2024
Procura
Werner Klaus Löhden
since 7/14/2017
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Cramonshagen OT Cramon, Kastanienallee 17 A
€25,600
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%
94.00%
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

HABAU Handels- und Bau GmbH

Schwerin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

Bilanz

A K T I V A

31.12.2020 31.12.2019
A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögens-

gegenstände

9.105,00 9.977,00
II. Sachanlagen 125.765,26 158.778,26
III. Finanzanlagen 199.970,69 197.470,69
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte 588,96 81.702,97

II. Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände

696.918,91 552.026,95

III. Kassenbestand, Bundesbank-

guthaben, Guthaben bei

Kreditinstituten und Schecks

6.427,84 61.868,60
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 27,92 674,94
SUMME Aktiva 1.038.804,58 1.062.499,41

P A S S I V A

31.12.2020 31.12.2019
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 14.225,15 14.225,15
II. Kapitalrücklage 76.500,00 76.500,00
III. Gewinn- und Verlustvortrag 190.330,69 137.651,95
IV. Jahresüberschuss 0,00 52.678,74
V. Jahresfehlbetrag -37.710,68 0,00
VI. buchmäßiges Eigenkapital 243.345,16 281.055,84
B. RÜCKSTELLUNGEN 2.400,00 2.200,00
C. VERBINDLICHKEITEN 793.059,42 779.243,57
SUMME Passiva 1.038.804,58 1.062.499,41

Anhang

zum Geschäftsjahr 2020

der

Habau Handels-und Bau GmbH

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Verbindlichkeiten

II. Forderungen und Verbindlichkeiten i.S. d. § 42, III GmbHG

III. Haftungsverhältnisse

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgane

E. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

F. Unterzeichnung gemäß § 245 HGB

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2.

In der Bilanz und in der G. u. V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

3.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

4.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

5.

Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

6.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

7.

Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

8.

Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungs- abgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2.

Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

3.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

4.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

5.

Soweit Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestehen, sind diese gemäß § 268 Abs. 7 HGB im Anhang angegeben

II. Bewertungsmethoden

1.

Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen stehen dem nicht entgegen.

2.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

3.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

4.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

5.

Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren.

Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

6.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt.

Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von der voraussichtlichen Nutzungsdauer unter Berücksichtigung der betrieblichen Nutzungsverhältnisse ausgegangen.

Es wurde ausschließlich von der linearen Abschreibungsmethode Gebrauch gemacht.

7.

Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.

Erforderliche Einzelwertberichtigungen wurden durchgeführt.

8.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

9.

Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.

10.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

11.

Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind beibehalten worden.

C. Angaben zu Bilanzposten

I. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit der Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestanden am Bilanzstichtag nicht.

II. Forderungen und Verbindlichkeiten i. S. d. § 42, III GmbHG

Die Gesellschaft hat gegen die Gesellschafterin Sieglinde Löhden Verbindlichkeiten i. H. v. 252.785,39 €.

Es erfolgte ein gesonderter Bilanzausweis des Forderungspostens / Verbindlichkeitsposten.

III. Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

D. Sonstige Angaben

I. Geschäftsführungsorgane

Im Berichtsjahr wurden die Geschäfte der Gesellschaft von Sieglinde Löhden

Werner Löhden geführt.

E. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag beträgt für den Zeitraum vom 01.01.2020 bis 31.12.2020 €-37.710,68.

F. Unterzeichnung gem. § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

Feststellung des Jahresabschlusses

festgestellt am 06.12.2021

Sieglinde Löhden

Werner Löhden

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