MGR-Mode GmbHLiquidated

40479 Düsseldorf, DEU

Master Data

Registry
Register court Düsseldorf HRB 66950
Registered
12/19/2011
Industry
Retail sale of clothingRetail sale of textilesWholesale of textiles
Purpose
Der Einzelhandel mit Hochzeits-, Cocktail-, Galamoden und Accessoires.

History

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Beneficial Owners

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Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Manfred Reiß
Düsseldorf
€20,000
80.00%

Financial Report

MGR-Mode GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz

Aktiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Anlagevermögen 14.860,00 33.952,00
I. Sachanlagen 14.860,00 33.952,00
B. Umlaufvermögen 235.311,90 344.418,10
I. Vorräte 206.804,50 303.982,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.289,58 27.170,33
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.217,82 13.264,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.185,60
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 94.519,08 42.618,98
Bilanzsumme, Summe Aktiva 344.690,98 422.174,68

Passiva

31.12.2013
EUR
31.12.2012
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.100,00 25.100,00
II. Kapitalrücklage 10.000,00 10.000,00
III. Verlustvortrag 77.718,98 3.610,00
IV. Jahresfehlbetrag 51.900,10 74.108,98
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 94.519,08 42.618,98
B. Rückstellungen 10.400,00 10.300,00
C. Verbindlichkeiten 334.290,98 411.874,68
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 334.290,98 411.874,68
Bilanzsumme, Summe Passiva 344.690,98 422.174,68

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der MGR-Mode GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde teilweise der Vermerk in der Bilanz und teilweise der Ausweis im Anhang gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Prüfungsvermerk zur Ordnungsmäßigkeit

des DATEV-Programmes "Kanzlei-Rechnungswesen pro"

Vorliegender Jahresabschluss wurde mit Hilfe des DATEV-Buchführungs- und Jahresabschlussprogramms Kanzlei-Rechnungswesen pro erstellt.

Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Buchführungs- und Jahresabschlussprogramms Kanzlei-Rechnungswesen pro wurde zuletzt durch Einzelsystemprüfung der Ernst & Young GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München, am 31.01.2013 bestätigt.

Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Systems lag vor.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Für im Geschäftsjahr 2008 oder 2009 angeschaffte bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als Euro 150 aber nicht mehr als Euro 1.000 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre, somit bis maximal 2013, abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Entwicklung des Anlagevermögens

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu entnehmen.

Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Konto ist ebenfalls aus der Entwicklung des Anlagevermögens zu ersehen.

Betrag der Verbindlichkeiten und Sicherungsrechte mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 0,00.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Das Ergebnis des Geschäftsjahres wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Gabriele Reiß, Kauffrau

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalt Betrag
Euro
Forderungen 0,00
Ausleihungen 0,00
Verbindlichkeiten 120.473,84

Die Angaben beinhalten diejenigen Beträge, die den Geschäftsführern zuzurechnen sind. Hinsichtlich der Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern ist von diesen der Rangrücktritt hinter die Forderungen anderer Gläubiger erklärt worden.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 09.10.2014 festgestellt.

 

Düsseldorf, den 09.10.2014

gez. Gabriele Reiß

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