DautpheVent GmbHLiquidated

78056 Villingen-Schwenningen, DEU

Master Data

Registry
Register court Marburg HRB 5315
Previous
ENERGENIO AGENERGENIO GmbH
Registered
12/5/2007
Industry
Manufacture of turbinesManufacture of central heating radiatorsManufacture of heat pumps
Purpose
Die Herstellung, der Vertrieb und die Konzeption energietechnischer Anlagen sowie die Beratung auf diesem Sektor.

History

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Management

NameRole
Gerhard Warnke
since 6/20/2018
Liquidator

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€250,000
100.00%

Financial Report

DautpheVent GmbH

Dautphetal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 665.093,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 19.418,00
II. Sachanlagen 0,00 645.675,00
B. Umlaufvermögen 2.926.421,52 1.815.218,27
I. Vorräte 0,00 471.791,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.783.287,65 1.223.508,23
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 143.133,87 119.918,60
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 1.833,08
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.926.421,52 2.482.144,35

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 1.092.012,98 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 250.000,00 250.000,00
II. Kapitalrücklage 0,00 597.659,95
III. Verlustvortrag 251.833,08 1.607.883,40
IV. Jahresüberschuss 1.093.846,06 758.390,37
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 1.833,08
B. Rückstellungen 143.710,60 29.400,00
C. Verbindlichkeiten 1.690.697,94 2.452.744,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.926.421,52 2.482.144,35

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Die DautpheVent GmbH hat ihren Sitz in Dautphetal. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Marburg unter HRB 5315 eingetragen.

B. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Der vorliegende Jahresabschluss der DautpheVent GmbH wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Der vorliegende Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinie- Umsetzungsgesetzes (im Folgenden: BilRUG) aufgestellt.

C. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden übernommen werden.
Die Gesellschaft hat ihren operativen Geschäftsbetrieb zum 31.12.2016 beendet, das Anlagevermögen, die Vorräte und Forderungen wurden im Rahmen eines Asset-deal verkauft.

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren dennoch weiterhin die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

I. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare (zeitanteilige) Abschreibungen (bemessen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer) vermindert. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Für geringwertige Anlagegüter, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 liegen, wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

II. Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus
überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwendbarkeit sowie anderen Gründen ergeben, werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

III. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen
Rechnung getragen.

IV. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

V. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

D. Erläuterungen zur Bilanz

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 2.751 (Vj. TEUR 1.179) enthalten.

II. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr in voller Höhe eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
Es bestehen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 1.678 (Vj. TEUR 2.111), die gleichzeitig Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind.

E. Sonstige Angaben

I. Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 10 Arbeitnehmer beschäftigt.

II. Konzernzugehörigkeit

Die DautpheVent GmbH wird in den Konzernabschluss der Maico Holding GmbH, Villingen-Schwenningen einbezogen.

sonstige Berichtsbestandteile


Dautphetal, 16. Mai 2017
DautpheVent GmbH
Geschäftsführung

Gerhard C.C. Warnke
 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.05.2017 festgestellt.

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