PH Automobile & Service GmbHLiquidated

59192 Bergkamen, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamm HRB 5784
Registered
11/2/2006
Industry
Maintenance and repair of motor vehicles with a permissible weight not exceeding 3.5 tons (excl. spraying, painting and washing of motor vehicles)Activities of agents involved in the wholesale of motor vehiclesMaintenance and repair of motor vehicles with a permissible weight exceeding 3.5 tons (excl. spraying, painting and washing of motor vehicles)
Purpose
Durchführung sämtlicher Reparatur- und Inspektionsarbeiten an Kraftfahrzeugen sämtlicher Art, Unfallreparaturen; An- und Verkauf von Ersatzteilen und An- und Verkauf von Gebrauchtwagen und Vermietung von Fahrzeugen sämtlicher Art, soweit dies nicht genehmigungspflichtig ist.

History

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Management

NameRole
Rolf-Peter Hoffmann
since 5/5/2023
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
Karin Füßl
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Karin Füßl
58239 Schwerte
€25,000
100.00%

Financial Report

PH Automobile & Service GmbH

Bergkamen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

1. Bilanz

A K T I V A

2011 2010
EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.925,00 4.108,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 2.469,00 3.019,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 38.051,00 7.675,00
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Vorräte
1. Fertige Erzeugnisse und Waren 81.134,53 80.653,75
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 35.502,64 30.346,23
2. Sonstige Vermögensgegenstände 19.849,69 17.938,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 17.011,52 43.653,19
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 2.829,55 170,35
SUMME Aktiva 198.772,93 187.564,41

P A S S I V A

2011 2010
EUR EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinn- und Verlustvortrag 89.160,23 74.488,86
III. Jahresüberschuss 16.272,70 14.671,37
IV. buchmäßiges Eigenkapital 130.432,93 114.160,23
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Steuerrückstellungen 0,00 156,98
2. Sonstige Rückstellungen 5.100,00 4.900,00
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 40.185,83 8.648,77
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.044,68 23.371,89
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 6.044,68 / Vj: 23.371,89
3. Sonstige Verbindlichkeiten 17.009,49 36.326,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr EUR 6.239,61 / Vj: 36.146,74
- davon aus Steuern EUR 3.794,46 / Vj: 15.947,93
- davon im Rahmen der
sozialen Sicherheit EUR -30, 00 / Vj: 13,13
D. bitte umbuchen bzw. Korrektur 0,00 0,00
SUMME Passiva 198.772,93 187.564,41

2. Anhang für das Geschäftsjahr 31. Dezember 2011

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 31. Dezember 2011 enthält keine wesentlichen Abweichungen von der Darstellungsstetigkeit oder der Gliederung zum Vorjahr, die an dieser Stelle gemäß § 265 HGB zu erläutern sind.

Es liegen keine besonderen Umstände vor, die dazu führen, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Grundsätze

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256 und 264 bis 268 HGB.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Als kleine Kapitalgesellschaft wurde von den laut § 268 HGB möglichen Erleichterungen bei den Angaben Gebrauch gemacht.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HBG sind angewendet worden.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung folgt dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB.

2. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibung vermindert.

3. Vorräte

Der Warenbestand ergibt sich aus der körperlichen Bestandsaufnahme zum Bilanzstichtag. Die Bestände wurden zu Marktpreisen am Abschlussstichtag bewertet. Das strenge Niederstwertprinzip wurde beachtet.

4. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert aktiviert.

5. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

6. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten und sind jeweils in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint.

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Die Restlaufzeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt:

Verbindlichkeiten/ Laufzeiten Insgesamt RLZ bis 1 Jahr RLZ 1 - 5 Jahre RLZ> 5 Jahre
EUR EUR EUR EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 40.185,83 2.490,74 37.695,09 0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6.044,68 6.044,68 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 17.009,49 17.009,49 0,00 0,00
Summe 63.240,00 25.544,91 37.695,09 0,00

C. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

 

59192 Bergkamen, 16.7.2012

Geschäftsführer

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