TESCON GmbHLiquidated

93336 Altmannstein, DEU

Master Data

Registry
Register court Ingolstadt HRB 3148
Registered
3/12/2002
Industry
Computer consultancy activitiesWholesale of tobacco productsWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal products
Purpose
Verwaltung des eigenen Vermögens, Beratung von natürlichen und/oder juristischen Personen in allen Bereichen der betrieblichen Sicherheit, Durchführung von Seminaren und Schulungen in allen Bereichen der betrieblichen Sicherheit, Groß- und Einzelhandel mit Sicherheitsprodukten, sowie Im- und Export von Sicherheitsprodukten.

History

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Management

NameRole
Rita Gronemeier
since 10/7/2014
Liquidator

Beneficial Owners

Beneficial owner data is only accessible to registered users.

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Germany
€23,800
95.20%

Financial Report

TESCON GmbH

Altmannstein

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 239,00 1.013,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 239,00 459,00
II. Sachanlagen 0,00 554,00
B. Umlaufvermögen 25.484,35 26.102,87
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 23.384,05 23.698,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 22.819,90 13.710,77
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.100,30 2.404,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.309,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 25.723,35 28.424,87

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 24.278,98 25.066,74
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 12.566,74 14.984,46
III. Jahresfehlbetrag 787,76 2.417,72
B. Rückstellungen 465,00 940,00
C. Verbindlichkeiten 979,37 2.418,13
Bilanzsumme, Summe Passiva 25.723,35 28.424,87

Anhang


ANHANG
I. Angaben und Erläuterungen zum handelsrechtlichen Jahresabschluss
1.1 Allgemeine Angaben
 Der Jahresabschluss der Firma TESCON GmbH ist entsprechend der Größenmerkmale des  § 267 Abs. 1 HBG nach den Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.
 Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände wurde von der Fortführung des Unternehmens  ausgegangen.
 Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
 Soweit die §§ 266 und 275 HGB den Ausweis von "Davon - Vermerken" in der Bilanz oder in der  Gewinn- und Verlustrechnung vorsehen, werden diese Angaben zur Aufstellung eines klaren  und übersichtlichen Jahresabschlusses gemäß § 265 Abs. 6 HBG vollständig im Anhang  vorgenommen.
 Die Neuregelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) werden seit Beginn des  Geschäftsjahres 2010 angewendet. Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses  nach dem BilMoG wurden die Vorjahreszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8  Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

1.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
1.2.1 Darstellungsstetigkeit
 Im Berichtsjahr wurde keinerlei Ausweisänderung vorgenommen.
1.2.2 Bilanzierungsmethoden
 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des 3. Buches des HGB in der aktuellen Fassung und des Gesetzes betreffend der Gesellschaften mit beschränkter Haftung erstellt.
 Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.
 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268 - 274a sowie 276 - 278 HGB erstellt.
 Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.
1.2.3 Ansatz und Bewertungsmethoden
 Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 - 256a HGB erstellt.
 Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet.
 Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen wurden unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer festgelegt.
 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bzw.  niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.
 Das übrige Umlaufvermögen wird mit dem Nennwert angesetzt.
 Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, um sämtliche am Bilanzstichtag erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten abzudecken.
 Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
 
2. Erläuterungen und Angaben zu den einzelnen Jahresabschlusspositionen
2.1 Die Gesellschaft besitzt zum Bilanzstichtag kein Anlagevermögen:
2.2 Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gliedern sich wie folgt:
 Summe laut Bilanz EUR 23.384,05
 davon mit einer Restlaufzeit
 - von bis zu einem Jahr EUR 23.384,05
2.3 Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:
 Summe laut Bilanz EUR 979,37
 davon mit einer Restlaufzeit
 - von bis zu einem Jahr EUR 979,37

II. Ergänzende Angaben
1. Die Geschäftsführung wurde im Geschäftsjahr von Frau Rita Gronemeier als alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin wahrgenommen. Frau Rita Gronemeier vertritt die Gesellschaft alleine.
2. Durchschnittlich waren im Geschäftsjahr keine Arbeitnehmer beschäftigt, die Gehalt bezogen haben.
3. Ergebnisverwendungsvorschlag für das Geschäftsjahr 2010:
 Der Gewinnvortrag von EUR  12.566,74 wird vermindert um den Jahresfehlbetrag von EUR  -707,76 im danach verbleibenden Betrag von EUR  11.758,98 als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.

 Leipzig, 16. März 2012
 .........................................
  Rita Gronemeier
  Geschäftsführerin
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 16.03.2012 festgestellt.

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