Master Data

Registry
Register court Wiesbaden HRB 29439
Registered
12/27/2016
Industry
Wholesale of beveragesAgents involved in the sale of wine, sparkling wine and spiritsManufacture of other non-distilled fermented beverages
Purpose
die Herstellung von Wein und Getränken, der Vertrieb von Wein und Getränken, das Betreiben einer Gastronomie mit Alkoholausschank und eines Kiosks mit Grillgutverkauf sowie die Vergabe von Darlehen an Unternehmen, mit denen eine wirtschaftliche Verbundenheit bzw. Beteiligung besteht.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Jannis Weber
since 12/27/2016
Managing Director
Philipp Weber
since 12/27/2016
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (2)

NameOwnership
50.00%
50.00%

Shareholders

2 shareholders

GmbH structure

65396 Walluf
€12,500
50.00%
65396 Walluf
€12,500
50.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

JP Weber GmbH

Walluf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 900.109,04 307.588,60
I. Sachanlagen 884.119,04 291.598,60
II. Finanzanlagen 15.990,00 15.990,00
B. Umlaufvermögen 234.998,53 211.311,05
I. Vorräte 16.825,00 16.825,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 218.119,58 194.438,37
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 943,93 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 53,95 47,68
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.578,72 3.413,55
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen 0,00 36.158,21
Summe Aktiva 1.138.686,29 558.471,41

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 101.990,22 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 56.279,69 72.299,78
III. Jahresüberschuss 133.269,91 11.141,57
IV. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 0,00 36.158,21
B. Rückstellungen 34.388,79 6.927,95
C. Verbindlichkeiten 1.002.307,28 551.543,46
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 483.931,43 246.073,55
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 518.375,85 305.469,91
Summe Passiva 1.138.686,29 558.471,41

Anhang

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:- Beteiligungen zu Anschaffungskosten- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten- Ausleihungen zum Nennwert- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet.

Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die Pensionsrückstellungen betragen 0,00 EUR.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die Herstellungskosten beinhalten auch Zinsen für Fremdkapital, soweit dieses der Finanzierung des Herstel- lungsvorgangs dient.

Der einbezogene Zinsaufwand betrifft nur die Dauer der Herstellung.

Bewertungseinheiten

Es wurden im Einzelnen folgende Bewertungseinheiten gebildet:

Die folgenden Grundgeschäfte wurden in die Bewertungseinheit einbezogen:

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Einfluss der Abweichungen auf die VFE-Lage:

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert Pensionsrückstellungen

Verrechnung von Vermögensgegenständen und Schulden

Für die Saldierung von Schulden aus Altersvorsorgeverpflichtungen mit verrechnungsfähigen Vermögenswer- ten wurden folgende Werte ermittelt:

Zur Bestimmung des Zeitwertes mit Hilfe allgemein anerkannter Bewertungsmethoden wurden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Unterlassene Rückstellungsbildung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Pensionsrückstellungen decken die erteilten Versorgungszusagen im vollen Umfang.

Angabe der nicht ausgewiesenen Pensionsverpflichtungen

Der Betrag der Rückstellung wird beibehalten, da der Betrag der Überdeckung in den Folgejahren wieder zu- geführt werden muss.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB Betrag
EUR
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln 0,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert 0,00
davon Altersversorgung 0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
davon gegenüber assoziierten Unternehmen 0,00
gesichert durch: 0,00
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften 0,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert 0,00
davon Altersversorgung 0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
davon gegenüber assoziierten Unternehmen 0,00
gesichert durch: 0,00
aus Gewährleistungsverträgen 0,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert 0,00
davon Altersversorgung 0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
davon gegenüber assoziierten Unternehmen 0,00
gesichert durch: 0,00
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00
davon durch Pfandrechte oder sonstige Sicherheiten gesichert 0,00
davon Altersversorgung 0,00
davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00
davon gegenüber assoziierten Unternehmen 0,00
gesichert durch: 0,00
Summe 0,00

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

Bei den Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

sonstige Berichtsbestandteile 0,0

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2024 festgestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Walluf, 28.01.2025

Geschäftsführer Phlipp Weber

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 28.01.2025 festgestellt.

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