evimcon GmbHLiquidated

65203 Wiesbaden, DEU

Master Data

Registry
Register court Wiesbaden HRB 23881
Registered
10/16/2003
Industry
Computer consultancy activitiesBusiness and other management consultancy activitiesConsulting architectural activities in building construction
Purpose
Beratung von Unternehmen im Bereich der integrierten Konzernsteuerung, insbesondere die Unterstützung bei der Auswahl, Implementierung und Betrieb von Softwarelösungen für Konsolidierung und Reporting.

History

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Beneficial Owners

Identified persons (3)

NameOwnership
33.33%
Manfred Bernarding
33.33%

Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

2 of 3 shown

€8,350
33.33%
Manfred Bernarding
€8,350
33.33%

Financial Report

evimcon GmbH

Wiesbaden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

3.851,00

3.778,00

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

110.089,92

168.855,94

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

266,991,05

377080,97

158,007,22

C. Rechnungsabgrenzungsposten

598,80

598,80

Summe Aktiva

381.530,77

331.239,96



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.050,00

25.050,00

II. Gewinnrücklagen

25.090,00

0,00

III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

0,00

151.399,36

IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

0,00

10.669,45

V. Bilanzgewinn

146,900,00

0,00

B. Rückstellungen

139.237,77

129.130,67

C. Verbindlichkeiten

44.393,00

15.050,48

Summe Passiva

381.530,77

331.239,96

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Durch die erstmalige Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich Veränderungen bei den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ergeben. Auf die Anpassung der Vorjahreszahlen wurde gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB verzichtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Anschaffungskosten der Zugänge an beweglichen geringwertigen Anlagegegenständen mit Anschaffungskosten im Einzelnen von mehr als € 410,00 bis € 1.000,00 werden in den Sammelposten nach § 6 Abs. 2a EStG einbezogen und im Jahr des Zugangs und den folgenden vier Jahren linear aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Im vorliegenden Jahresabschluss sind keine Positionen enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

110.089 EUR

0 EUR

168.855 EUR

72.674 EUR

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 25.050,00 ist mit dem Nennbetrag angesetzt. Im Posten Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von € 117.008,81 enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Geschäftsjahr

davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon mit Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

3.475 EUR

3.475 EUR

0 EUR

Sonstige Verbindlichkeiten

40.917 EUR

40.917 EUR

0 EUR

Vorjahr

davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr

davon mit Restlaufzeit mehr als 5 Jahre

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

913 EUR

913 EUR

0 EUR

Sonstige Verbindlichkeiten

14.137 EUR

14.137 EUR

0 EUR

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Bernd Arnold

und Herrn Manfred Bernarding

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Wiesbaden,den 30.06.2011

Geschäftsführung

 

M. Bernarding

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 30.06.2011

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