Master Data

Registry
Register court Dresden HRB 4229
Registered
11/29/1991
Industry
Wholesale of other products of primary processing of wood and wooden construction elementsManufacture of doors and windows of metalManufacture of doors and windows of wood
Purpose
sind die Fertigung, die Montage von und der Handel mit Bauelementen jeglicher Art in Metallbauweise sowie die Fertigung, der Vertrieb und Handel mit Bauelementen und Baumaterialien in Holz- und Kunststoffbauweise unter Einschluß aller damit verbundenen Nebengeschäfte .

History

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Management

NameRole
Andreas Papke
since 11/7/2007
Managing Director

Beneficial Owners
Beta

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders
Beta

Name
Location
Share
Andreas Papke
Höckendorf
100.00%

Financial Report

ALOS Elementebau GmbH

Höckendorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 92.097,00 117.858,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 232,50 418,50
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 232,50 418,50
II. Sachanlagen 91.864,50 117.439,50
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1,00 1,00
2. technische Anlagen und Maschinen 24.922,50 29.379,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 66.941,00 88.059,50
B. Umlaufvermögen 500.553,84 329.483,30
I. Vorräte 230.430,39 118.681,71
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 37.211,91 18.531,62
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 193.218,48 100.150,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 132.225,38 144.142,66
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 81.336,43 100.442,49
2. sonstige Vermögensgegenstände 50.888,95 43.700,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 137.898,07 66.658,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.006,80 5.854,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 598.657,64 453.195,61

Passiva

   
  31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 302.885,38 261.117,46
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. eingefordertes Kapital 25.564,59 25.564,59
III. Kapitalrücklage 310.000,00 310.000,00
IV. Verlustvortrag 74.447,13 36.112,25
V. Jahresüberschuss 41.767,92 -38.334,88
B. Rückstellungen 14.888,00 11.064,00
1. sonstige Rückstellungen 14.888,00 11.064,00
C. Verbindlichkeiten 280.884,26 181.014,15
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 48.787,86 59.164,14
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 182.995,09 67.317,55
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 37.651,46 26.830,17
4. sonstige Verbindlichkeiten 11.449,85 27.702,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 598.657,64 453.195,61

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und den Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben-erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Vermögensgegenstände werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu EUR 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt.

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.

Die Herstellungskosten der fertigen und unfertigen Erzeugnisse werden nach der retrograden Bewertungsmethode ermittelt. Ausgehend vom Verkaufspreis werden der Gewinnaufschlag sowie die Vertriebs- und Verwaltungskosten abgezogen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv abgegrenzt.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs in der Anlagenentwicklung dargestellt

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

  Geschäftsjahr 2011
TEUR
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
TEUR
Vorjahr 2010
TEUR
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 81,3 0,0 100,4 0,0
sonstige Vermögensgegenstände 50,9 0,0 43,7 0,0

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Forderungen gegenüber Gesellschafter von EUR 29.105,15 ausgewiesen.

Eigenkapital

Das Stammkapital von EUR 25.564,59 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen die Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen, die Rückstellung zur Erfüllung der Aufbewahrungspflichten, Tantiemen sowie die Rückstellung für Abschluss- und Steuererklärungskosten.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

  Geschäftsjahr 2011
TEUR
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
TEUR
davon mit Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre
TEUR
davon mit Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 48,8 10,3 38,5 0,0
Erhaltene Anzahlungen 183,0 183,0 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 37,7 37,7 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 11,4 11,4 0,0 0,0
  Vorjahr 2010
TEUR
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr
TEUR
davon mit Restlaufzeit von 1 bis 5 Jahre
TEUR
davon mit Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 59,2 10,3 48,9 0,0
Erhaltene Anzahlungen 67,3 67,3 0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 26,8 26,8 0,0 0,0
sonstige Verbindlichkeiten 27,7 27,7 0,0 0,0

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt EUR 48.787,86 durch Sicherungsübereignung besichert, davon EUR 48.787,86 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Andreas Papke.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Höckendorf

Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 4.4.2012.

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