VSG Handels GmbHLiquidated

56203 Höhr-Grenzhausen, DEU

Master Data

Registry
Register court Montabaur HRB 21685
Registered
7/14/2009
Industry
Wholesale of machine toolsWholesale of non-ferrous ores, non-ferrous metals and non-ferrous semi-finished metal productsManufacture of machine tools for working stone, concrete and other mineral substances
Purpose
Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit festen Brennstoffen, Feuerfestmaterialien und Natursteinen sowie mit Maschinen, die der Bearbeitung der vorgenannten Gegenstände dienen, z.B. Bohrer, Schleifmaschinen, Trennmaschinen und Mischanlagen.

History

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Management

NameRole
Jürgen Dr. Müller
since 12/8/2016
Liquidator

Financial Report

VSG Handels GmbH

Höhr-Grenzhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 9.950,00 12.533,00
I. Sachanlagen 9.950,00 12.533,00
B. Umlaufvermögen 76.850,85 94.220,49
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 75.613,42 39.793,80
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 61.163,86 29.034,72
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.237,43 54.426,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 851,34 0,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 29.013,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva 87.652,19 135.766,54

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 12.858,73 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 54.013,05 48.802,98
III. Jahresüberschuss 41.871,78 -5.210,07
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 29.013,05
B. Rückstellungen 4.910,00 3.930,00
C. Verbindlichkeiten 69.883,46 131.836,54
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 69.508,46 131.836,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 87.652,19 135.766,54

Anhang


 
Allgemeine Angaben


Der Jahresabschluss der VSG Handels GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss ist in Euro aufgestellt.


Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und vollständig abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für die Erstellung des Jahresabschlusses sowie für Archivierungskosten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

 

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Da die Werte, die für die Darstellung eines Brutto-Anlagengitters notwendig wären, nicht vorgehalten werden und eine Ermittlung dieser Werte unverhältnismäßige Kosten oder Verzögerungen verursachen würde, werden ersatzweise die Netto-Buchwerte der Anlagengegenstände dargestellt. Als Anschaffungs- und Herstellungskosten werden die Buchwerte des vorhergehenden Geschäftsjahres übernommen und fortgeführt (Art. 48 Abs. 5 S. 1 EGHGB).

Abschreibungen

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird als Zugang und Abgang ausgewiesen. Die Geschäftsjahresabschreibung enthält damit diese Beträge nicht.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen wurden Forderungen gegen den Gesellschafter ausgewiesen.

Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Zu den Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern werden folgende Angaben gemacht:

Für den Gesellschafter Dr. Jürgen Müller wird ein Verrechnungskonto in Form eines Kontokorrentkontos geführt. Dieses wird mit jährlich 3% verzinst.

Des Weiteren hat die GmbH Herrn Dr. Müller ein Darlehen gewährt, welches mit ebenfalls 3% verzinst wird.

Sonstige Rückstellungen

Hier wurden folgende Risiken durch Rückstellungen berücksichtigt:

Rückstellung für die Erstellung des Jahresabschlusses 2011  2.500,00 Euro
Rückstellung für Archivierung                                                    2.330,00 Euro

Aufgrund rechnerisch geringer Abweichungen bei der Abzinsung der Rückstellungen von Archivierungskosten nach handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Grundsätzen wurden aus Vereinfachungsgründen die steuerrechtlich ermittelten Werte in Ansatz gebracht.



Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinnvortrag

Die Ergebnisverwendung ist gemäß Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss der Gesellschafter abhängig. Da dieser Beschluss noch nicht vorliegt, wurden Euro 41.871,78 als Verlustvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.



Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Dr. Jürgen Müller

 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.05.2012 festgestellt.

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