Mayer & Sohn GmbHLiquidated

89079 Ulm, DEU

Master Data

Registry
Register court Ulm HRB 4619
Registered
10/24/2002
Industry
Construction of residential and non-residential buildings (except prefabricated constructions)Development of building projects for other buildings and constructionsOther specialised construction activities in construction of buildings n.e.c.
Purpose
Betrieb eines Bauunternehmens sowie Erbringung von Leistungen bei Planung und Errichtung von gewerblichen und privaten Gebäuden und sonstigen Bauwerken

History

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Management

NameRole
Liquidator

Beneficial Owners

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Shareholders

3 shareholders

GmbH structure

1 of 3 shown

Financial Report

Mayer & Sohn GmbH

Ulm

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 19.608,00 62.900,00
I. Sachanlagen 19.068,00 62.360,00
II. Finanzanlagen 540,00 540,00
B. Umlaufvermögen 460.104,76 1.229.272,78
I. Vorräte 294.548,00 942.492,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 96.576,69 243.893,25
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 27.977,20 0,00
III. Wertpapiere 0,00 7.827,98
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 68.980,07 35.058,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 941,39 2.034,48
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 0,00 251.873,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva 480.654,15 1.546.080,46

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 43.598,65 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 276.873,20 338.522,56
III. Jahresüberschuss 295.471,85 61.649,36
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 0,00 251.873,20
B. Rückstellungen 16.672,00 24.472,00
C. Verbindlichkeiten 420.383,50 1.521.608,46
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.988,99 64.751,41
Bilanzsumme, Summe Passiva 480.654,15 1.546.080,46

Anhang


 1. Allgemeine Grundsätze zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes und des GmbH-Gesetzes erstellt.
Die Gesellschaft ist entsprechend den Größenklassen des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanz


a) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Für Aufwendungen zur Gründung des Unternehmens, zur Beschaffung des Eigenkapitals sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, ist kein Aktivposten angesetzt.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.
 
  b) Bewertungsvorschriften
  
Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch die tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten nicht entgegen.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Bei Zugängen während des Jahres erfolgt die Abschreibung pro rata temporis.

Das Vorratsvermögen ergibt sich aus der Buchhaltung. Die Bewertung erfolgte zu Einstandspreisen. 


Forderungen  sind grundsätzlich mit  dem  Nennbetrag  angesetzt. 

Bank- und Kassenguthaben entsprechen den Nominalwerten.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung in notwendigem Umfang alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

c) Weitere Erläuterungen zur Bilanz

      Die Forderungen gegen Gesellschafter betrugen zum Bilanzstichtag EUR 27.977,20 (Vorjahr: 0,00)

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betrugen zum Bilanzstichtag EUR 420.383,50 (Vorjahr: EUR 1.507.357,48).
Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über 5 Jahren betrugen zum Bilanzstichtag EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

 3. Sonstige Angaben

Als  Geschäftsführer  war  Herr  Gerhard Mayer,  Laupheim,  bestellt.

Ulm, den 29. November 2017

gez. Gerhard Mayer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2017 festgestellt.

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