Master Data

Registry
Register court Charlottenburg (Berlin) HRB 109938
Registered
10/18/2007
Industry
General cleaning of buildingsDemolitionScaffolds and work platforms erecting and dismantling
Purpose
Abbruch- und Demontagearbeiten sowie Gebäudereinigung.

History

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Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Boban Obradovic
Kettinger Str. 126, 12305 Berlin
€25,000
100.00%

Financial Report

Tanaco Services GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz 31. Dezember 2013

Aktiva in EUR

A. Anlagevermögen  
I. Immaterielle Vermögensgegenstände  
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte 89,00
3. Geschäfts- oder Firmenwert 14.550,00
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände 14.639,00
II. Sachanlagen  
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.570,13
Summe II. Sachanlagen 19.570,13
Summe A. Anlagevermögen 34.209,13
B. Umlaufvermögen  
I. Vorräte  
4. geleistete Anzahlungen auf Vorräte -168,07
Summe I. Vorräte -168,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 31.929,18
3. Forderungen gegen Unternehmen. mit denen ein Beteil.verh. besteht 1.611,50
4. sonstige Vermögensgegenstände -49.857,95
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände -16.317,27
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 26.489,13
Summe B. Umlaufvermögen 10.003,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.019,39
Summe Aktiva 48.232,31

Passiva in EUR

 
A. Eigenkapital  
I. Kapital  
Gezeichnetes Kapital  
Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital -12.500,00
Summe Gezeichnetes Kapital 12.500,00
Variables Kapital  
Summe I. Kapital 8.071,96
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 24.110,34
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -117.007,17
Summe A. Eigenkapital -84.824,87
D. Verbindlichkeiten  
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 26.405,27
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 20.945,39
8. sonstige Verbindlichkeiten 85.706,52
Summe D. Verbindlichkeiten 133.057,18
Summe Passiva 48.232,31

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2013

in EUR
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit  
Umsatzerlöse 490.824,36
Sonstige betriebliche Erträge 65.303,12
Materialaufwand -189.561,26
Personalaufwand -177.237,30
Abschreibungen -14.186,67
Andere betriebl. Aufwendungen  
Raumkosten -32.172,05
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -10.324,05
Reparaturen und Instandhaltungen -179,90
Fahrzeugkosten -28.330,64
Werbe- und Reisekosten -5.642,65
verschiedene betriebliche Kosten -196.549,46
Summe Andere betriebl. Aufwendungen -273.198,75
Sonstige betriebliche Aufwendungen -9.096,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen -828,02
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -107.981,12
Steuern vom Einkommen und Ertrag -7.875,15
Sonstige Steuern -1.150,90
Gesamt -117.007,17
Jahresverlust 117.007,17

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 48.232,31 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR -117.007,17 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2013 nachgewiesen.

 

Berlin, den 01.06.2015

Anhang zum Jahresabschluss 2013

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Tanaco Services GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Ausweis der nach § 265 Abs. 7 Nr. 2 HGB zusammengefassten Posten

Zur Vergrößerung der Klarheit der Darstellung wurden in der Bilanz einzelne Posten des Gliederungsschemas in § 266 HGB zusammengefasst. Die folgende Aufstellung entspricht in ihrer Reihenfolge dem Postenaufbau des gesetzlich vorgeschriebenen Gliederungsschemas.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 25.284,30 (Vorjahr: Euro 95.289,28).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 20.945,39 (Vorjahr: Euro 124.546,06).

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 112.111,79 (Vorjahr: Euro 46.571,82).

Unterschrift der Geschäftsleitung

 

Boban Obradovic

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