GUBM e.K.Liquidated

Fürstenwalde/Spree

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Register court Frankfurt/Oder HRA 2446
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GUBM Limited & Co. KG
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4/29/2008

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Financial Report

GUBM Limited & Co. KG

Fürstenwalde/Spree

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA


EUR

31.12.2010
EUR


EUR

31.12.2009
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

2.300,99

2.300,99

II. Sachanlagen

253,00

335,66

2.553,99

2.636,65

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

0,00

4.400,00

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

64.906,32

23.350,42

64.906,32

27.750,42

Summe Aktiva

67.460,31

30.387,07



PASSIVA


EUR

31.12.2010
EUR


EUR

31.12.2009
EUR

A. Eigenkapital

I. Kapitalanteile

1,00

1,00

II. Bilanzgewinn

0,00

0,00

1,00

1,00

B. Rückstellungen

826,80

550,00

C. Verbindlichkeiten

66.632,51

29.836,07

-davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr EUR 66.632,51 (Vorjahr EUR 29.836,07)

Summe Passiva

67.460,31

30.387,07

Anhang zum Jahresabschluß des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2010

A. Allgemeine Angaben

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde nach Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

2. Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kommanditgesellschaft und Co. gemäß § 264a Abs. 1 i.V.m. § 267 Abs 1 HGB auf. Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

3. Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß § 266 i.V.m. § 264c HGB bzw. gemäß Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB.

4. Der Jahresabschluß wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
wurden insoweit angepaßt. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt nicht vor (Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepaßt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

1. Die Immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit Anschaffungskosten bewertet. Da die Vermögensgegenstände keiner Abnutzung unterliegen, erfolgte keine planmäßige Abschreibung.

2. Das Sachanlagevermögen wurde mit Anschaffungskosten bewertet. Für bis zum Vorjahr angeschaffte geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,00 bis EUR 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, welcher ratierlich
über fünf Jahre abgeschrieben wird. Im aktuellen Wirtschaftsjahr zugegangene geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von bis zu EUR 410,00
wurden vollständig abgeschrieben.

3. Die liquiden Mittel wurden zum Nominalwert angesetzt.

4. Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

5. Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zu den Rückzahlungsbeträgen.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

1. Es werden keine Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren ausgewiesen.

2. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 66.632,51 (Vorjahr: EUR 29.484,44).

II. Gewinn- und Verlustrechnung

1. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden nicht ausgewiesen.

2. In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind keine wesentlichen periodenfremden Aufwendungen und Erträge enthalten.

D. Sonstige Angaben

1. Die Geschäfte der Gesellschaft wurden durch den bestellten Geschäftsführer der Komplementär- Limited (GUBM Limited, Aldermaston Reading, Berkshire/Großbritannien),

Herrn Matthias Ulbricht

geführt.

2. Persönlich haftender Gesellschafter ist die GUBM Limited, Aldermaston Reading, Berkshire/Großbritannien. Das Kapital der Gesellschaft beträgt EUR 1,00.

Fürstenwalde, den 15. August 2011

Matthias Ulbricht

 

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