Master Data

Registry
Register court Stuttgart HRB 261794
Previous
Hampel GmbH
Registered
10/2/1984
Industry
Management activities of other holding companiesBuying and selling of own non-residential real estateActivities of holding companies
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Erbringung von Dienstleistungen im weitesten Sinne im Rahmen eines partnerschaftlichen Systems, insbesondere die Vermittlung und der Erwerb von Versicherungen, Finanzierungen, Kapitalanlagen aller Art, ferner die Übernahme des Projektmanagements in diesen Geschäftsbereichen. Die Vermittlung von Immobilien, der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien sowie die Durchführung von Bauträgertätigkeiten, ausgenommen sind jedoch Bankgeschäfte und Finanzdienstleistungen i.S.d. § 1 des Kreditwesengesetzes. Die Gesellschaft kann in diesem Bereich ferner Handel mit Waren verschiedener Art, wie z. B. Investitionsgütern durchführen, auch wenn diese Waren ggf. längerfristig im Unternehmen verbleiben.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

NameOwnership
Gottlob Bauknecht Stiftung
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Gottlob Bauknecht Stiftung
Germany
€1,200,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Beekay Collection GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 922.730,36 715.094,32
I. Sachanlagen 372.480,36 264.844,32
II. Finanzanlagen 550.250,00 450.250,00
B. Umlaufvermögen 3.947.558,85 2.733.593,56
I. Vorräte 3.642.002,56 981.546,55
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 121.821,85 1.052.855,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 15.721,95 22.825,82
III. Wertpapiere 57.669,56 97.688,92
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 126.064,88 601.503,07
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 897,11
Summe Aktiva 4.870.289,21 3.449.584,99

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.471.560,15 1.630.536,45
I. gezeichnetes Kapital 1.200.000,00 1.200.000,00
II. Gewinnvortrag 430.536,45 443.250,64
III. Jahresfehlbetrag 158.976,30 12.714,19
B. Rückstellungen 5.700,00 5.700,00
C. Verbindlichkeiten 3.393.029,06 1.813.348,54
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 87.286,98 1.460.096,39
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.305.742,08 353.252,15
Summe Passiva 4.870.289,21 3.449.584,99

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Sitz der Gesellschaft ist Höhenstr. 16 in Fellbach. Die Gesellschaft ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Stuttgart unter der Nr. HRB 261794 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungs-vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Zur klaren und übersichtlichen Darstellung des Jahresabschlusses schien es zweckmäßig, einige Bilanzpositionen einzufügen bzw. deren Bezeichnung auf die betrieblichen Belange anzupassen (vgl. § 265 Abs. 6 HGB). Dies gilt insbesondere für den Anlagespiegel, aber auch für einige Posten der Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Bestände werden wie folgt geführt:

das Anlagevermögen durch eine Anlagenbuchhaltung, durch Ein- und Ausgangsrechnungen, abgerechnete innerbetriebliche Aufträge oder entsprechende Belege für Zu- und Abgänge,

die Vorräte durch schriftliche Protokolle über die körperliche Aufnahme,

Forderungen und Verbindlichkeiten durch Offene - Posten - Listen und Saldenlisten,

Kassen- und Bankbestände durch Bestandsaufnahmeprotokolle oder Kontoauszüge mit Rechnungs-abschluss und Bankmitteilungen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

1. Gliederung

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

2. Bewertung

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungs-posten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind, mit Ausnahme der erhaltenen Anzahlungen, nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Angaben zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden bei einem bestehenden Wahlrecht ausschließlich im Anhang aufgeführt.

Für die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden im Wesentlichen folgende betriebs-gewöhnlichen Nutzungsdauern unterstellt:


Jahre
Software 3-4
Gebäude 30
Technische Anlagen, Maschinen 6-8
Kraftfahrzeuge 4-6
Büroeinrichtung 4-8
Ladeneinrichtungen 4-6
Bürogeräte 4
EDV-Hardware 3

Zugänge des Anlagevermögens werden im Jahr des Zugangs zeitanteilig abgeschrieben.

Für geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen € 250,00 und € 1.000,00 wurde ein Sammelposten gebildet, der über 5 Jahre abgeschrieben wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet. Ausfallrisiken werden durch Einzel- und Pauschalwertberichtigungen abgedeckt.

Vorräte werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Herstellungskosten umfassen die steuerlich aktivierungspflichtigen Kosten. Für wertmindernde Umstände werden angemessene Abschläge vorgenommen.

Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen, unter Beachtung des Grundsatzes der Wesentlichkeit, alle erkennbaren Risiken und ungewisse oder zukünftig zu erwartende Zahlungs-verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt mit dem Betrag, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich erscheint.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zu § 285 Nr. 4 HGB

Die Gesellschaft macht von der Schutzklausel gem. § 286 Abs. 2 HGB und von der größen-abhängigen Erleichterung des § 288 S. 2 HGB gebrauch.

Angaben zu § 285 Nr. 6 HGB

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit wird durch Steuern vom Einkommen nur unwesentlich belastet.

Abschreibungen

Sachanlagen 44,08 T€

E. Sonstige Angaben

1. Gesamtbezüge der Geschäftsführung

keine Angaben

2. Leitungsorgane

Einzelvertretungsberechtigte Geschäftsführer sind:

Herr Dr. Gero Baukencht bis 01.12.2020

Herr Garrit Bauknecht

Sie sind von den Beschränkungen des § 181 GBG befreit.

3. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Arbeitnehmer

Während des Geschäftsjahres waren durchschnittlich 1,5 Arbeitnehmer beschäftigt.

 

Fellbach, den 07. Juni 2024

gez. Garrit Bauknecht

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 05.12.2024 festgestellt.

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