Pro-Deco GmbH Int. Messe ConsultingLiquidated

49565 Bramsche, DEU

Master Data

Registry
Register court Osnabrück HRB 19861
Registered
1/24/1985
Industry
Consulting architectural activities in interior designAssembly, installation and erection of stands at markets, exhibitions and fairsOrganisation of conventions and trade shows
Purpose
Ausführung von Messeveranstaltungen, insbesondere Einrichtung von Messeständen und Ausstattung von Ladeneinrichtungen im In- und Ausland sowie Beratung zur Realisierung von Messeständen und Konzeptionierung von Ladeneinrichtungen.

History

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Management

NameRole
Michael Staroste
since 6/27/2023
Liquidator

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Anne-Frank-Straße 45, 60433 Frankfurt am Main
50000
100.00%

Financial Report

Pro-Deco GmbH Int. Messe Consulting

Bramsche

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 4.434,00 5.767,00
2. technische Anlagen und Maschinen 94.386,00 174.864,53
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.297,00 24.171,55
115.117,00 204.803,08
II. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 1.120,00 1.120,00
1.120,00 1.120,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00 4.000,00
0,00 4.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 0,00 8.425,20
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 69.056,16 72.570,89
3. sonstige Vermögensgegenstände 43.118,54 87.106,80
- davon gegen Gesellschafter Euro 43.118,54 (Euro 86.494,30)
112.174,70 168.102,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 152,70 769,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten 644,00 1.043,00
- davon Disagio Euro 644,00 (Euro 954,00)
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 148.841,20 64.262,57
378.049,60 444.100,87

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
nicht eingeforderte ausstehende
Einlagen - 12.782,30 - 12.782,30
eingefordertes Kapital 12.782,29 12.782,29
II. Verlustvortrag 77.044,86 106.898,97
III. Jahresfehlbetrag (Jahresüberschuss) 84.578,63 29.854,11
nicht gedeckter Fehlbetrag 148.841,20 64.262,57
0,00 0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen 1.500,00 3.800,00
1.500,00 3.800,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 358.161,07 427.626,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 121.328,28 (Euro 162.671,81)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.309,26 4.371,65
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 4.309,26 (Euro 4.371,65)
3. sonstige Verbindlichkeiten 14.079,27 8.302,37
- davon aus Steuern Euro 5.982,60 (Euro 4.853,86)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 1.270,31 (Euro 315,14)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 14.079,27 (Euro 8.302,37)
376.549,60 440.300,87
378.049,60 444.100,87

Bilanzvermerk

Die Gesellschaft ist nach § 84 GmbHG überschuldet. Stille Reserven sind nicht zu erkennen. Die buchmäßige Überschuldung in Höhe von € 148.841,20 wird durch dingliche Absicherung der Bankverbindlichkeiten mittels Sicherungsabtretung von Sparguthaben und Guthaben bei Lebensversicherung sowie Grundschulden des Alleingesellschafters beseitigt.

Anhang

1. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz

1.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bilanziert. Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der steuerrechtlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer abgeschrieben, soweit das handelsrechtlich zulässig ist.

Steuerrechtliche Sonderabschreibungen wurden ab dem Geschäftsjahr 2010 nicht mehr berücksichtigt. Die sich durch Bewertungsdifferenzen zur Steuerbilanz ergebenen Mehr- oder Mindersteuern von Einkommen und Ertrag werden saldiert und als latente Steuern passivisch abgegrenzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen die erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Der Ansatz erfolgt mit dem Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Die Abzinsungsvorschriften nach § 253 HGB werden beachtet.

1.2 Angaben zu Posten der Bilanz

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten wird nach § 274a HGB i.V. mit § 267 HGB verzichtet.

Die Gesellschaft ist nach § 84 GmbHG überschuldet. Stille Reserven sind nicht zu erkennen. Die buchmäßige Überschuldung wird durch dingliche Absicherung der Bankverbindlichkeit mittels Sicherungsabtretung von Sparguthaben und Guthaben bei Lebensversicherung sowie Grundschulden des Alleingesellschafters beseitigt.

2. Sonstige Angaben

2.1 Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war Herr Peter Talke. Er war von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Herr Peter Talke ist am 3. Februar 2014 verstorben. Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist seit 22. April 2014 Herr Timo Talke.

2.2. Bezüge der Geschäftsführung

Auf die Angabe wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

 

Bramsche, 29. Januar 2016

Pro-Deco GmbH
Internationales Messeconsulting

Timo Talke, Geschäftsführer

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