Vorstufe
GmbH
Münster
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007
BILANZ
AKTIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
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Euro
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Vorjahr
Euro
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A. Anlagevermögen
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812,00
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2.204,00
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I. Immaterielle
Vermögensgegenstände
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812,00
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2.2004,00
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II. Sachanlagen
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0,00
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0,00
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III. Finanzanlagen
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0,00
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0,00
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B. Umlaufvermögen
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137.869,29
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171.810,10
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I. Vorräte
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0,00
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22.200,00
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II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
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137.869,29
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149.463,58
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III. Wertpapiere
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0,00
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0,00
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IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten
und Schecks
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0,00
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146,52
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C.
Rechnungsabgrenzungsposten
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0,00
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0,00
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Summe Aktiva
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138.681,29
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174.014,10
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PASSIVA
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Euro
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Gesamtjahr/Stand
Euro
|
Euro
|
Vorjahr
Euro
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A. Eigenkapital
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24.731,54
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17.573,91
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I. Gezeichnetes Kapital
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25.000,00
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25.000,00
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II. Kapitalrücklage
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0,00
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0,00
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III. Gewinnrücklagen
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0,00
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0,00
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IV. Verlustvortrag
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-7.426,09
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-1.600,54
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V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
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7.157,63
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-5.825,55
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B. Rückstellungen
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2.500,00
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3.070,00
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C. Verbindlichkeiten
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111.449,75
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153.370,19
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D.
Rechnungsabgrenzungsposten
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0,00
|
|
0,00
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Summe Passiva
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138.681,29
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174.014,10
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ANHANG zum 31. Dezember 2007
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Vorstufe GmbH weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.
Die Form der Darstellung sowie die Gliederung der
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurde im
Abschlussjahr beibehalten.
Die Zuordnung der Vermögens- und Schuldposten
sowie der Aufwendungen und Erträge zu den einzelnen
Posten des Jahresabschlusses ist mit der des Vorjahres
identisch.
Die Vorjahresbeträge entsprechen den Werten der
Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres.
II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren
die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
maßgebend. Der Grundsatz der Bewertungsstetigkeit
nach § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB wurde eingehalten.
Die immateriellen Vermögensgegenstände sind
mit Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen
entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer,
aktiviert.
Dabei werden die Abschreibungen nach den steuerlich
zulässigen linearen Sätzen bemessen. Die
Nutzungsdauer beträgt 5 Jahre. Geringwertige
Wirtschaftsgüter werden im Jahr der Anschaffung voll
abgeschrieben.
Das Vorratsvermögen beinhaltet unfertige
Leistungen. Sie werden unter Beachtung des strengen
Niederstwertprinzips bewertet.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind unter
Berücksichtigung der Einbringlichkeit vorsichtig
bewertet. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wird
eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1% auf den
nicht einzelwertberichtigten Netto-Forderungsbestand
gebildet.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind
in Höhe des Betrages angesetzt, der nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
erforderlich ist.
Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
III. Angaben zur Bilanz
Von den sonstigen Vermögensgegenständen haben
100 T€ eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr bestehen in Höhe von 87 T€.
IV. Sonstige Angaben
Geschäftsführer der Vorstufe GmbH sind:
Herr Immanuel Krüger
Herr David Krüger
Münster, den
29.10.2008
Immanuel
Krüger
David
Krüger
Geschäftsführer
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