Master Data

Registry
Register court Mannheim HRB 704323
Previous
telewebber GmbH
Registered
5/2/2008
Industry
Computer consultancy activitiesOther information technology and computer service activitiesOther information service activities
Purpose
Gegenstand geändert; nun: Die Entwicklung, die Implementierung und der Betrieb von IT-Lösungen sowie IT-Consulting.

History

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Management

NameRole
Heiko Martin Seebach
since 5/2/2008
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Dr. Alfred-Neff-Str. 15, 75015 Bretten
€30,000
100.00%

Holdings

NameOwnership
100.00%
33.27%

Financial Report

LessCode GmbH

(vormals: telewebber GmbH)

Bretten

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 1.155,23 743,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 201,00 71,00
II. Sachanlagen 728,00 672,00
III. Finanzanlagen 226,23 0,00
B. Umlaufvermögen 166.263,02 52.566,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 72.818,73 2.129,38
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 93.444,29 50.436,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 665,41 386,75
Bilanzsumme, Summe Aktiva 168.083,66 53.695,80

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 89.762,93 40.616,92
I. gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
1. Eigene Anteile - offen vom Gezeichneten Kapital abgesetzt -1.371,00 0,00
2. eingefordertes Kapital 28.629,00 30.000,00
II. Kapitalrücklage 69.859,22 145.050,00
III. Verlustvortrag 134.433,08 3.441,21
IV. Jahresüberschuss 125.707,79 -130.991,87
B. Rückstellungen 7.081,99 8.417,98
C. Verbindlichkeiten 71.238,74 4.660,90
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 71.238,74 4.660,90
Bilanzsumme, Summe Passiva 168.083,66 53.695,80

Anhang


I.  Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der telewebber GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Sie nimmt die größenabhängigen Erleichterungen des HGB für die Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch. Sie hat außerdem keinen Lagebericht aufgestellt.

Die Gesellschaft firmiert seit dem 29.04.2011 unter der Firma LessCode GmbH.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte sowie Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände wird nach Maßgabe der steuerlichen AfA-Tabellen geschätzt und linear abgeschrieben. Für geringwertige Wirtschaftsgüter mit einem Wert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG wird analog den steuerrechtlichen Vorschriften ein Sammelposten gebildet, welcher im Geschäftsjahr der Bildung und den folgenden vier Jahren zu jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs 2 EStG werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sowie liquide Mittel sind mit dem Nennbetrag bilanziert.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gemäß § 250 Abs. 1 HGB Ausgaben vor dem Stichtag der Schlussbilanz, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, abgegrenzt.

Für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten wurden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung und unter Berücksichtigung der kaufmännischen Vorsicht notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich im Wesentlichen um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

Aktive Rechnungsabgrenzung
Die Rechnungsabgrenzungen betreffen insbesondere vorausbezahlte Versicherungsbeiträge und Mieten.

Eigenkapital
Das gezeichnete Kapital ist voll einbezahlt und beträgt zum Bilanzstichtag € 30.000,00
Die im Vorjahr gebildete Kapitalrücklage von € 145.050,00
wurde durch Entnahmen für das Geschäftsjahr von insgesamt € 75.190,78
auf € 69.859,22 herabgesetzt.

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen die Rückstellungen für ausstehende Rechnungen.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Diese bestehen aus Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 46.087,12 (Vorjahr: € 2.997,16)
sowie Verbindlichkeiten aus Steuern von € 25.151,61 (Vorjahr: € 1.363,74).

IV. Sonstige Angaben

Es bestehen keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Heiko Seebach, Informatiker
Hans Schippmann, Informatiker (bis 30.07.2010)
Andreas Dittes, Informatiker (bis 30.07.2010)

Die Geschäftsführungsbezüge betrugen im Geschäftsjahr 2010 insgesamt € 23.461,92 (Vorjahr: € 113.052,51).

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.


Bretten, 17.02.2012


Heiko Seebach
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.02.2012 festgestellt.

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