Master Data

Registry
Register court Neuss HRB 8770
Registered
5/15/2002
Industry
Wholesale of footwearWholesale of sports goods and their accessoriesWholesale of leather goods, luggage, gifts and giveaways
Purpose
Großhandel, insbesondere mit Schuhen, anderen Lederwaren und Sportartikeln sowie alle damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Nebengeschäfte.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Wilhelm Clahsen
since 5/15/2002
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Grevenbroich
DEM 250,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

MODIMEX GmbH

Korschenbroich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 429,50 1.787,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 428,50 1.786,50
B. Umlaufvermögen 75.711,24 87.575,33
I. Vorräte 61.760,00 79.214,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.910,97 0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.040,27 8.361,24
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 324.484,46 341.558,77
Bilanzsumme, Summe Aktiva 400.625,20 430.921,60

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 127.822,97 127.822,97
II. Verlustvortrag 469.381,74 491.810,07
III. Jahresüberschuss 17.074,31 22.428,33
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 324.484,46 341.558,77
B. Rückstellungen 134.266,16 127.908,00
C. Verbindlichkeiten 266.359,04 303.013,60
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 266.359,04 303.013,60
Bilanzsumme, Summe Passiva 400.625,20 430.921,60

Anhang


 
ALLGEMEINE ANGABEN ZU INHALT UND GLIEDERUNG DES JAHRESABSCHLUSSES

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN GRUNDSÄTZEN DER BILANZIERUNG

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Die Abschreibungen wurden linear auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bemessen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und sofern ein entsprechender Sachverhalt vorlag, auf den niedrigeren Börsen- oder Marktpreis am Abschlussstichtag abgeschrieben. Soweit ein Börsen- oder Marktpreis nicht feststellbar war, wurden sie auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben. In die Herstellungskosten werden neben den direkt zurechenbaren Kosten auch notwendige Fertigungsgemeinkosten und Abschreibungen einbezogen. Bestimmte, untergeordnete Bestände innerhalb der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit Festwerten bewertet.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Die sonstige Vermögensgegenstände sowie die flüssigen Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Ermittlung der Pensionsrückstellung erfolgte unter Anwendung der "projected uni credit Methode"  unter Zugrundelegung der  Richttafeln 2005 G von Prof. Klaus Heubeck. Dabei wurde bei der Berechnung ein Gehaltstrend von 0 % p.a. für die gehaltsabhängigen Pensionszusagen, ein Rententrend von 0 % p.a., sowohl für die nach dem BetrAVG anzupassenden als auch die wertgesicherten Renten, sowie ein Fluktuationsabschlag von 0 % p.a. berücksichtigt. Der Rechnungszins wurde mit dem von der Deutschen Bundesbank nach der RückAbzinsV bei einer Restlaufzeit von 15 Jahren (siebenjähriger Durchschnitt von 3,24%) ermittelten Wert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden entsprechend den Reglungen der RückAbzinsV abgezinst.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Anlagevermögen

Die Entwicklung der Einzelposten des Anlagevermögens einschließlich der auf das Berichtsjahr entfallenden Abschreibungen ist aus dem als Anlage  beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgenstände haben eine Restlaufzeit von über einem Jahr.

Rückstellungen

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:
  

 
 
31.12.2016
 
31.12.2015
 
 
Euro
 
Euro
Verbindlichkeiten
 
 
 
 
   gegenüber Gesellschaftern
 
68.761,24
 
120.455,55


SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführung

Geschäftsführer waren im Berichtsjahr:
  

Herr Wilhelm Clahsen



Kaarst, den 04.01.2019

Die Geschäftsführung

_______________________
     W. Clahsen
  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 68.761,24 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 120.455,55 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.01.2019 festgestellt.

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