Master Data

Registry
Register court Traunstein HRB 19343
Registered
8/17/2009
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisRenting and operating of own or leased non-residential real estate
Purpose
Geschäftsführung von und Beteiligung an Unternehmen, die Grundbesitz verwalten und nutzen

History

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Management

NameRole
Hans Walter Reinhart
since 8/17/2009
Managing Director

Beneficial Owners

0.00% identified100.00% unresolved

Unresolved chains (1)

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Tuntenhausen/Maxrain
€25,000
100.00%

Financial Report

Reinhart GmbH

Tuntenhausen OT Maxlrain

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 28.750,00 26.250,00
I. Finanzanlagen 28.750,00 26.250,00
B. Umlaufvermögen 63,84 70,02
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 0,00 70,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 63,84 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 28.813,84 26.320,02

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 27.693,98 25.656,20
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 656,20 0,00
III. Jahresüberschuss 2.037,78 656,20
B. Rückstellungen 382,96 122,38
C. Verbindlichkeiten 736,90 541,44
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 736,90 541,44
Bilanzsumme, Summe Passiva 28.813,84 26.320,02

Anhang


 
ALLGEMEINE ANGABEN

Der Jahresabschluss der Reinhart GmbH wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden insoweit angepasst. Eine Durchbrechung der Stetigkeit liegt insoweit nicht vor (Art. 67 VIII 1 EGHGB). Die Vorjahreszahlen wurden entsprechend Art. 67 VIII 2 EGHGB nicht angepasst.

Von den Erleichterungen des § 274a HGB hinsichtlich des § 268 Abs.2 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Sachanlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Berichtsjahr ein Abgang unterstellt wurde.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit einem Wert von Euro 150,00 bis Euro 1.000,00 wurde in 2009 ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 HGB gebildet worden.

Rechnungsabgrenzungsposten sind nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet worden.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen. Dem stehen auch tatsächliche und rechtliche Gegebenheiten nicht entgegen.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert waren.

Einzelne Positionen sind wie folgt bewertet worden:

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag ausgewiesen. Allen erkennbaren Einzelrisiken wurde bei der Bewertung Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen worden.

Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss berücksichtigt worden.

B I L A N Z

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE AUS NICHT BILANZIERTEN VERBINDLICHKEITEN GEMÄß § 251 HGB

Die Gesellschaft haftet als Komplementärin der Reinhart GmbH & Co. Grundbesitzverwaltungs-KG.

SONSTIGE PFLICHTANGABEN

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Person geführt:

Geschäftsführer: Hans Reinhart

ANGABEN NACH §42 Abs. 3 GMBHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

- Verbindlichkeiten gg. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis Euro 614,52

Maxlrain, 30.06.2011

Reinhart GmbH
Geschäftsführer Hans Reinhart
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2011 festgestellt.

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