Master Data

Registry
Register court Nürnberg HRB 18574
Registered
8/30/2001
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement activities of other holding companiesOther activities of head offices
Purpose
die Verwaltung eigenen Vermögens sowie Unternehmensberatung.

History

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Management

NameRole
Ulrich Rienth
since 2/8/2024
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Nürnberg
€25,000
100.00%

Holdings

Financial Report

KV Verwaltungs GmbH

Nürnberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 37.866,50 78.216,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 4.947,00 5.729,00
II. Sachanlagen 22.917,50 29.985,50
III. Finanzanlagen 10.002,00 42.502,00
B. Umlaufvermögen 384.614,94 362.833,91
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 320.069,57 324.407,70
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -15.385,02 8.838,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 64.545,37 38.426,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 422.481,44 441.050,41

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 17.890,31 21.324,15
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 3.675,85 1.815,70
III. Jahresfehlbetrag 3.433,84 1.860,15
B. Rückstellungen 113.455,63 134.947,63
C. Verbindlichkeiten 291.135,50 284.778,63
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 291.135,50 284.778,63
Bilanzsumme, Summe Passiva 422.481,44 441.050,41

Anhang


Rechnungswesen
Der Jahresabschluss der KV Verwaltungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Zum 1. Januar 2010 wurden die Vorschriften des BilMoG angewandt, soweit dies erforderlich war. Im Aufbau und in der Organisation des Rechnungswesens sind im Berichtsjahr keine wesentlichen Änderungen eingetreten. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des HGB unter besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB. Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis ordnungsgemäß entwickelt. Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht. Die Salden des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2009 sind ordnungsgemäß vorgetragen worden. Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen. Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Erläuterungsteil ausführlich dargestellt. Das Vorratsvermögen wurde von der Gesellschaft bestandsmäßig zum Abschlussstichtag erfasst. In den Jahren 2009 und 2010 fand eine Betriebsprüfung für die Jahre 2006 und 2007 statt. Da im Bilanzerstellungszeitraum der Bilanz 2010 noch über die eventuellen Änderungen zu sprechen war, wird die Bilanz 2010 mit unveränderten Werten der Bilanz 2007/2008 fortgeführt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Der Jahresabschluss der KV Verwaltungs GmbH wurde erstmals auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches nach BilMoG aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Eine gesonderte Steuerbilanz wurde, mangels anderer Ansätze, nicht erstellt. Größenabhängige Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden gemäß § 274 a HGB weitgehend in Anspruch genommen. Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung, die weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr einen Betrag ausweisen, werden gemäß § 265 Abs. 8 HGB nicht aufgeführt. Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern Sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibung vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind, ausgehend von den Anschaffungskosten, unter Berücksichtigung des erkennbaren und latent vorhandenen Ausfallrisikos bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen werden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Die liquiden Mittel werden zum Nominalwert angesetzt. Verbindlichkeiten  werden  zum  Erfüllungsbetrag  angesetzt.  Unverzinsliche Verbindlichkeiten  mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr werden zum Barwert angesetzt. Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Die bisher üblichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden konnten im Wesentlichen übernommen werden. Gemäß Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB sind die Vorjahreszahlen beibehalten worden.

Sonstige Angaben
Geschäftsführer ist Herr Georg Hartmann. Forderungen gegenüber dem Gesellschafter bestehen nicht.  Forderungen gegenüber dem Geschäftsführer bestehen über 15.575,17 Euro. Andere Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr bestehen über 93.423,96 Euro. Der  Vorjahresabschluss  der   GmbH wurde in  einer
Gesellschafterversammlung festgestellt. Über Verwendung des Bilanzgewinnes wurde Beschluss gefasst. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.01.2012 festgestellt.

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