Remava Facility Solutions GmbH

Bergedorfer Straße 100A, 21029 Hamburg, DEU

Master Data

Registry
Register court Hamburg HRB 156844
Previous
KFM Korona Facility Management GmbH
Registered
4/29/2019
Industry
Management of non-residential real estate on a fee or contract basisManagement of residential real estate on a fee or contract basisActivities of real estate agencies relating to non-residential real estate
Purpose
Facility Management Leistungen und Dienstleistungen im Immobilienbereich aller Art; Betreuung von Immobilienbeständen, insbesondere Organisation, Koordination, Vermittlung und Erbringung von Immobiliendienstleistungen, die für den Erhalt und die Nutzung von Grundstücken sowie Gebäuden inkl. Innenräume sowie die damit verbundenen ortsfesten und ortsveränderlichen Anlagen zweckdienlich sind. Dies betrifft vor allem Wohnanlagen, gewerbliche Immobilien und Sonderobjekte. Dazu gehören u.a. Hausmeisterleistungen, Gebäudereinigung, Gartenpflege, Winterdienste, Wartungen, Inspektionen und Instandsetzungen / Reparaturen. Weiterhin beinhaltet dies die Erbringung von erlaubnisfreien Beratungs-, Unterstützungs- und Organisationsleistungen in den vorgenannten Bereichen. Tätigkeiten nach §34c GewO; Vermittlung des Abschlusses und Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, gewerbliche Räume oder Wohnräume.

Financial Overview

History

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Management

NameRole
Managing Director

Beneficial Owners

100.00% identified0.00% unresolved

Identified persons (1)

NameOwnership
100.00%

Shareholders

1 shareholder

GmbH structure

Aumühle
€25,000
100.00%

Balance Sheet Accounts

Financial Report

Remava Facility Solutions GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 3.659,00 2.028,00
B. Umlaufvermögen 296.389,83 62.028,67
C. Rechnungsabgrenzungsposten 14.860,12 5.834,20
Aktiva 314.908,95 69.890,87

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 174.592,13 33.657,04
B. Rückstellungen 55.000,57 3.650,00
C. Verbindlichkeiten 85.316,25 32.583,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 85.316,25 32.583,83
Passiva 314.908,95 69.890,87

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Remava Facility Solutions GmbH hat Ihren Sitz in Hamburg und ist in das Handelsregister beim Amtsgericht Hamburg (Register Nr. HRB 156844) eingetragen.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BiLRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 und § 267a HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine
Kleinstgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG) mit einem Anschaffungswert bis € 800 wurden im Zugangsjahr sofort voll abgeschrieben.

Die Entwicklung ist im beigefügten Anlagespiegel dargestellt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Wertpapiere wurden mit ihrem Nennbetrag bilanziert. Erkennbare Risiken sind durch Bildung von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt worden.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten bereits gezahlte Beträge, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalls bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Entwicklung des Anlagevermögens und die Gliederung der Geschäftsjahresabschreibung sind im Anlagespiegel dargestellt.

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Laufzeit von über einem Jahr betragen     € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind im Wesentlichen Kosten für Winterdienst, Versicherungen und Leasingsonderzahlungen erfasst.

4. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt € 25.000. Ein Betrag von € 12.500 ist noch nicht eingefordert.

5. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesenstichen die Kosten für für Abschluss und Prüfung.

6. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über fünf Jahre betragen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von einem bis zu fünf Jahre betragen € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr betragen € 85.316,25 (Vorjahr: € 32.583,83).

Der unter dem Posten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesene Betrag ist teilweise
durch übliche Eigentumsvorbehalte von Lieferanten besichert.

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Sonstige Angaben

1. Angaben zu sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Es bestehen keine, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die
Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind.

2. Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer
betrug 9.

3. Gewährte Vorschüsse und Kredite an Geschäftsführer

Es wurden keineVorschüsse und Kredite an Fremd-Geschäftsführer gewährt. Zu den Vorschüssen und Krediten gegen Gesellschafter-Geschäftsführer vgl. die Angaben nach § 42 Abs.3 GmbHG.

4. Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbH G / § 264c Abs. 1 HGB

Gegen Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Ausleihungen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Gegen Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Forderungen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Gegenüber Gesellschafter bestanden am Bilanzstichtag Verbindlichkeiten in Höhe von € 0,00       
(Vorjahr: € 0,00).

Remava Facility Solutions GmbH, Hamburg

 

Hamburg, den 30. Oktober 2024

gez. Christian Reimers
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.10.2024 festgestellt.

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